根據《標準》,以下哪一項內容屬于在開展確認業(yè)務時內部審計師必須履行的應有的職業(yè)審慎的內容?
Ⅰ.考慮被審計對象的需要和期望。
Ⅱ.考慮出現嚴重失誤、違法亂紀現象和違犯相關法律法規(guī)行為的概率。
Ⅲ.考慮需要審計的會計事項的數量。
Ⅳ,相對于審計可能帶來的種種好處,考慮審計業(yè)務的成本。()
A.Ⅰ和Ⅳ是對的
B.Ⅱ和Ⅲ是對的
C.Ⅱ和Ⅳ是對的
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ都對
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A.程序審計。
B.財務審計。
C.遵循性審計。
D.經營審計。
A.在付款時審查并取消輔助性文檔
B.要求支票簽署人直接將支票郵寄給賣方
C.對每項開支審查入賬情況
D.在從賣方訂購材料之前審批采購訂單
A.大額交易
B.舞弊交易
C.特定持卡人的交易
D.每位持卡人使用的供應商
A.簡潔但完整
B.遵守唯一的格式和安排
C.含有業(yè)務客戶使用的所有格式和程序的例子
D.不包含業(yè)務客戶記錄的復印件
A.參與系統(tǒng)開發(fā)會影響審計獨立性,并且在系統(tǒng)運行之后,內部審計師不能對其進行客觀的評價
B.參與系統(tǒng)開發(fā)會拖延這個項目的進行
C.參與系統(tǒng)開發(fā)會使內部審計師成為應用程序的部分設計者,一旦系統(tǒng)有問題,內部審計師也會承受責備
D.以上答案都不對
A.不接受該業(yè)務,因為建議控制措施將有損于未來對該分部進行審計的客觀性
B.不接受該業(yè)務,因為審計部門精通的是會計控制,而非市場營銷控制
C.接受該業(yè)務,但是需要向管理層指出提供控制方面的建議將有損于客觀性,將來在市場營銷領域的業(yè)務也會受損
D.接受該業(yè)務,因為沒有損害客觀性
A.公司控制機制包括內部和外部機制。
B.管理層的薪酬方案是公司控制機制的組成部分。
C.因員工優(yōu)先認股權或員工股票紅利而導致的股東財富稀釋屬于會計問題,而不屬于公司治理問題。
D.與董事會相比,公司的內部審計師對公司治理要承擔更多的責任。
A.計劃階段。
B.在評價風險管理和控制系統(tǒng)之后。
C.在開展業(yè)務時。
D.為確保下次業(yè)務能涵蓋所指出的問題區(qū)域,在每次業(yè)務結束后對標準業(yè)務方案進行修改時。
在風險評估過程中,CAE最恰當的做法是:()
Ⅰ.低風險區(qū)域委托給外部審計師負責,而高風險區(qū)域則由CAE來負責。
Ⅱ.高風險區(qū)域應當與管理層、審計委員會要求優(yōu)先考慮的問題一起納入審計計劃。
Ⅲ.風險分析應當在確定年度審計工作計劃時運用,因而只能每年開展一次。
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
D.Ⅰ和Ⅲ
A.準備審計演示的投影儀幻燈片
B.準備用于總結審計結果的陳述報告
C.準備固定資產折舊表
D.從微機上傳數據到主機
最新試題
在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內容的決定要求審計師做出的判斷最多()
作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現哪項行動有用()
某組織內部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內部審計師參與某領域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領域被雇傭,但不披露這一行動
為了協助改善企業(yè)的道德氛圍,內部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應商和客戶開展道德調查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況
根據《薩班斯-奧克斯利法案》,負責實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()
因為某種原因,內部審計師A接替了內部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內部審計師A應該采取的措施是()
某內部審計師在對組織的內部控制進行初步調查分析時估計內部控制可能存在漏洞,那么該內部審計師接下來應該()
某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內部審計師最恰當的做法是()
為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關注的是()
某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內部審計部門將()