單項選擇題

根據《標準》,以下哪一項內容屬于在開展確認業(yè)務時內部審計師必須履行的應有的職業(yè)審慎的內容?
Ⅰ.考慮被審計對象的需要和期望。
Ⅱ.考慮出現嚴重失誤、違法亂紀現象和違犯相關法律法規(guī)行為的概率。
Ⅲ.考慮需要審計的會計事項的數量。
Ⅳ,相對于審計可能帶來的種種好處,考慮審計業(yè)務的成本。()

A.Ⅰ和Ⅳ是對的
B.Ⅱ和Ⅲ是對的
C.Ⅱ和Ⅳ是對的
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ都對


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1.單項選擇題確定成本節(jié)約最可能是以下哪種審計的目標之一?()

A.程序審計。
B.財務審計。
C.遵循性審計。
D.經營審計。

2.單項選擇題以下哪項控制有助于防止向賣方多付貨款?()

A.在付款時審查并取消輔助性文檔
B.要求支票簽署人直接將支票郵寄給賣方
C.對每項開支審查入賬情況
D.在從賣方訂購材料之前審批采購訂單

4.單項選擇題一份恰當記錄的工作底稿應:()

A.簡潔但完整
B.遵守唯一的格式和安排
C.含有業(yè)務客戶使用的所有格式和程序的例子
D.不包含業(yè)務客戶記錄的復印件

5.單項選擇題以下哪項恰當地闡述了內部審計活動不參與系統(tǒng)開發(fā)程序的原因?()

A.參與系統(tǒng)開發(fā)會影響審計獨立性,并且在系統(tǒng)運行之后,內部審計師不能對其進行客觀的評價
B.參與系統(tǒng)開發(fā)會拖延這個項目的進行
C.參與系統(tǒng)開發(fā)會使內部審計師成為應用程序的部分設計者,一旦系統(tǒng)有問題,內部審計師也會承受責備
D.以上答案都不對

6.單項選擇題管理層要求內部審計活動對某主要分部的電話營銷情況開展審計,并要求其對提高該經營管理控制問題提出相應的程序與政策上的建議。審計師應當:()

A.不接受該業(yè)務,因為建議控制措施將有損于未來對該分部進行審計的客觀性
B.不接受該業(yè)務,因為審計部門精通的是會計控制,而非市場營銷控制
C.接受該業(yè)務,但是需要向管理層指出提供控制方面的建議將有損于客觀性,將來在市場營銷領域的業(yè)務也會受損
D.接受該業(yè)務,因為沒有損害客觀性

7.單項選擇題以下哪項關于公司治理的陳述不正確?()

A.公司控制機制包括內部和外部機制。
B.管理層的薪酬方案是公司控制機制的組成部分。
C.因員工優(yōu)先認股權或員工股票紅利而導致的股東財富稀釋屬于會計問題,而不屬于公司治理問題。
D.與董事會相比,公司的內部審計師對公司治理要承擔更多的責任。

8.單項選擇題制訂業(yè)務工作方案發(fā)生在業(yè)務的以下哪個階段?()

A.計劃階段。
B.在評價風險管理和控制系統(tǒng)之后。
C.在開展業(yè)務時。
D.為確保下次業(yè)務能涵蓋所指出的問題區(qū)域,在每次業(yè)務結束后對標準業(yè)務方案進行修改時。

10.單項選擇題電子表格軟件最適合以下哪個審計活動?()

A.準備審計演示的投影儀幻燈片
B.準備用于總結審計結果的陳述報告
C.準備固定資產折舊表
D.從微機上傳數據到主機

最新試題

在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內容的決定要求審計師做出的判斷最多()

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作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現哪項行動有用()

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某組織內部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內部審計師參與某領域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領域被雇傭,但不披露這一行動

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為了協助改善企業(yè)的道德氛圍,內部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應商和客戶開展道德調查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

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