單項選擇題以下哪項可能損害參與風險管理過程初始建立階段的內部審計師的獨立性?()

A.對風險管理過程進行評估和編制報告。
B.評價管理層的風險過程的充分性和有效性。
C.管理已識別的風險。
D.應對已識別的風險實施控制。


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1.單項選擇題以下哪項代表了最佳風險評估技術?()

A.根據(jù)未來事件發(fā)生的可能性和對實現(xiàn)組織長期目標的影響來評估其風險水平。
B.評估現(xiàn)有和未來事件的風險水平,它們對實現(xiàn)組織目標的影響,以及潛在的原因。
C.評估固有風險和控制風險,及其對財務誤報的影響程度。
D.評估現(xiàn)有和未來事件的風險水平,它們對完成組織使命的影響,以及消除已有或潛在風險因素的可能性。

2.單項選擇題以下哪一項最佳描述了內部審計部門在企業(yè)范圍的風險評估中對董事會的支持作用?()

A.確保建立和運作健全的風險管理流程。
B.審查、評估風險流程的充分和有效性,并對其報告以及推薦改進措施。
C.監(jiān)督風險管理流程,判斷其充分和有效性。
D.實施風險管理辦法和風險控制,以便對識別出的風險進行處理。

3.單項選擇題當組織在較大程度上依賴其所處的環(huán)境時,以下哪種情況最能反映組織環(huán)境、所面臨的不確定性程度和組織結構之間的關系?在組織環(huán)境變化越大、越復雜時:()

A.組織所面臨的不確定性越大,組織結構越應具有靈活性
B.組織所面臨的不確定性越大,組織結構越應具有機械性
C.組織所面臨的不確定性越小,組織結構越應具有專制性
D.組織所面臨的不確定性越小,組織結構越應具有靈活性。

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以下哪種價格調整策略旨在為銷售企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)產(chǎn)量?()

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