單項選擇題為了預防舞弊的發(fā)生,公司規(guī)定在采購原材料時,來源必須是經(jīng)過審批的供應商,這一控制屬于:()

A.反饋型控制
B.發(fā)現(xiàn)型控制
C.糾正型控制
D.預防性控制


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1.單項選擇題在實施審計的過程中,內(nèi)部審計師的下列哪些行為可以最好的解釋審計風險:()

A.在審計過程中可能沒有發(fā)現(xiàn)重大錯誤或弱點
B.發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制環(huán)境薄弱,所以不能正確的評價活動
C.發(fā)現(xiàn)自身不具備發(fā)現(xiàn)審計風險的技能,進而沒有發(fā)現(xiàn)審計風險
D.在檢查過程中漏掉了一張有錯誤的會計憑證

2.單項選擇題確定風險管理過程是否有效是內(nèi)部審計師對某些事項進行評估后的判斷,這些事項不包括:()

A.重大風險得到識別和評估
B.選定適當?shù)娘L險應對方案
C.組織目標支持組織的使命
D.管理層對財務報表的愿景

3.單項選擇題首席審計執(zhí)行官大多采用風險評估程序來制定審計計劃的重要原因是:()

A.風險評估程序提供了風險對事件和行動造成不利影響的可能性
B.風險評估程序明確了需要對組織中的哪些項目進行審計
C.風險評估程序可以提供建立在專業(yè)判斷上的系統(tǒng)化的評估方法
D.以上都是

4.單項選擇題下列關于企業(yè)風險管理的說法中,正確的是:()

A.企業(yè)風險管理包括為組織選擇最佳風險響應
B.企業(yè)風險管理要求內(nèi)部審計師確定風險和控制活動
C.企業(yè)風險管理包括確認那些對組織目標具有負面影響的事件
D.企業(yè)風險管理保證組織目標的實現(xiàn)

5.單項選擇題使風險管理在整個組織中得到應用的重要原因是:()

A.有助于實現(xiàn)股東價值最大化
B.將風險的損失最小化
C.將成本最小化
D.消除造成損失的風險

7.單項選擇題為公司利益的舞弊者和為自己的利益的舞弊者的相比,為公司利益而篡改財務報表的舞弊者不可能:()

A.所處的管理環(huán)境比較專制強勢
B.所處的環(huán)境舞弊行為被默認為合理化
C.把公司的利益放在第一位
D.生活水平超出正常的收入水平

8.單項選擇題某工廠因為生產(chǎn)需要,存在大量的低值易耗的包裝物,為了方便工作,這些包裝物被放置在工人們可以接觸到的角落里,但是近來由于購買這些低值易耗品的支出不斷增加,內(nèi)部審計師提出了一個建議來改善對它們的控制,則最佳的建議是:()

A.將這些包裝物放入有人管理的倉庫,每日按照生產(chǎn)數(shù)量領取一定量的包裝物
B.內(nèi)部審計師通過實地觀察,發(fā)現(xiàn)不合理取得包裝物的工人
C.讓一人負責包裝物的領用和審批
D.因為是低值易耗品,所以不必關注其帶來的支出的增加

9.單項選擇題下列內(nèi)部控制類型中,屬于指導性控制的是:()

A.核對銀行對賬單
B.對于檢查中的錯誤出具例外報告
C.采用招標方式選擇供應商
D.要求內(nèi)部審計部門的所有員工都具有注冊內(nèi)部審計師的職責

10.單項選擇題下列控制類型中,不屬于輸出控制的是:()

A.對計算機處理記錄進行審查
B.將輸入數(shù)據(jù)與主文件上的信息進行匹配
C.定期對照輸出報告
D.通過正式的程序和文件指明輸出合法接收者

最新試題

在關于健康和安全政策的審計業(yè)務中,內(nèi)部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計章程應該做到以下哪些方面()

題型:單項選擇題

如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項選擇題

在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

題型:單項選擇題

在審計財務合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()

題型:單項選擇題

因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應該采取的措施是()

題型:單項選擇題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領域的技術專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應該()

題型:單項選擇題