A.訪問安全特征
B.軟件變化控制程序
C.依賴檢查
D.備份與恢復(fù)程序
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.硬件成本上升
B.喪失靈活性
C.生產(chǎn)率下降
D.返工成本增加
A.操作系統(tǒng)中的交易文件
B.有競(jìng)爭(zhēng)性含義的信息
C.操作系統(tǒng)的生產(chǎn)程序
D.當(dāng)前整理的總分類賬簿文件
在審計(jì)整個(gè)企業(yè)的資源企劃(ERP)系統(tǒng)時(shí)會(huì)遇到何種挑戰(zhàn)?()
Ⅰ.處理需在實(shí)時(shí)環(huán)境下在線進(jìn)行
Ⅱ.失去傳統(tǒng)審計(jì)線索
Ⅲ.訪問要求擴(kuò)展到供應(yīng)商和客戶
Ⅳ.信息系統(tǒng)的復(fù)雜程度增加
A.只有Ⅱ是對(duì)的
B.只有Ⅰ和Ⅱ是對(duì)的
C.只有Ⅲ和Ⅳ是對(duì)的
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ是對(duì)的
A.生物統(tǒng)計(jì)硬件驗(yàn)證
B.用戶身份和口令
C.鎖住文件
D.數(shù)據(jù)庫(kù)管理員授權(quán)
A.將所有數(shù)據(jù)都儲(chǔ)存在磁盤,然后將磁盤鎖在室內(nèi)保險(xiǎn)柜中
B.取出筆記本電腦的電池和電源線,把它們與電腦分開存放
C.在不用時(shí)在筆記本電腦上安裝電纜鎖
D.對(duì)電腦硬盤上的數(shù)據(jù)加密
最新試題
評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)因素相對(duì)重要性的最好的方法是()
根據(jù)《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)框架》,以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能由內(nèi)部審計(jì)師開展()
以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動(dòng)對(duì)了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()
根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)于會(huì)計(jì)和審計(jì)事項(xiàng)的申訴的接受、保管和處理的是()
某組織內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的首席審計(jì)執(zhí)行官在沒有高級(jí)管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃應(yīng)對(duì)范圍限制Ⅱ.實(shí)施審計(jì)計(jì)劃,包括咨詢審計(jì)Ⅲ.與董事會(huì)會(huì)面,沒有高級(jí)管理層在場(chǎng)Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計(jì)師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計(jì)師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動(dòng)
在審查企業(yè)流程過(guò)程中,內(nèi)部審計(jì)師可以()
在符合性測(cè)試過(guò)程中審計(jì)師需要做出多項(xiàng)決定,以下哪項(xiàng)內(nèi)容的決定要求審計(jì)師做出的判斷最多()
在以下管理層的要求中,哪項(xiàng)在正常審計(jì)范圍內(nèi)()
在對(duì)應(yīng)用程序身份驗(yàn)證的例行程序進(jìn)行審計(jì)時(shí),審計(jì)師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫(kù)的用戶身份(ID)和密碼的組合儲(chǔ)存在源代碼中,而且該組合被用來(lái)驗(yàn)證該數(shù)據(jù)庫(kù)的所有用戶。審計(jì)師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因?yàn)椋ǎ?/p>
某公司的在長(zhǎng)久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計(jì)部門將()