判斷題內(nèi)部審計機構(gòu)對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,不可以直接向?qū)徲嬑瘑T會或者董事會報告。
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管理報告內(nèi)部控制應至少關(guān)注哪些風險?
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內(nèi)部環(huán)境的具體內(nèi)容,包括組織架構(gòu),發(fā)展戰(zhàn)略,人力資源和企業(yè)文化4個方面。
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下列控制要素中起基礎(chǔ)作用的是()
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請簡要說明管理報告的業(yè)務流程。
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風險識別的流程是什么?
題型:問答題
內(nèi)部控制是一個完整的全過程控制體系,包括事前控制、事中控制和事后控制,包括制度執(zhí)行與制度監(jiān)督評價。
題型:判斷題