A.差異化戰(zhàn)略
B.成本領先戰(zhàn)略
C.重點集中化戰(zhàn)略
D.專業(yè)化戰(zhàn)略
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A.征求員工意見,然后視情況繼續(xù)或中止
B.繼續(xù)執(zhí)行激勵計劃并通知員工
C.繼續(xù)執(zhí)行激勵計劃,但不通知員工
D.不實施激勵計劃
A.功能型
B.結構型
C.任務型
D.非正式的
A.通過企業(yè)合并增強競爭優(yōu)勢
B.加大研發(fā)投入,加強創(chuàng)新能力
C.分析競爭對手,逐個打敗競爭對手并占領他們的市場份額
D.節(jié)省成本,做到成本最低
A.重申經(jīng)理對有關問題的態(tài)度
B.停止會議去處理供應商代表私人關注的事情
C.嘗試確定產生阻力的原因
D.通過對供應商的研究來確定其代表的觀點和要求
A.很難鑒定行業(yè)標準
B.很難鑒定適當?shù)膯挝惠敵?br/>C.很難鑒定適當?shù)膯挝惠斎?br/>D.很難鑒定員工的具體職責
最新試題
如果內部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內審師應該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內審師應該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或審計組Ⅳ.內審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應具備的能力()
某內部審計師在對組織的內部控制進行初步調查分析時估計內部控制可能存在漏洞,那么該內部審計師接下來應該()
以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()
某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()
應該認識到營銷內部審計最重要的宣傳活動應貫穿于內部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()
審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()
內部審計章程應該做到以下哪些方面()
某內部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術知識,則該內部審計員可以()
以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓活動上講課Ⅱ.參加內部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內部審計研究項目