單項選擇題銷售凈額等于()。

A.應(yīng)收賬款的增加額與來自客戶的現(xiàn)金收入之和
B.應(yīng)收賬款的增加額與來自客戶的現(xiàn)金收入之差
C.應(yīng)付賬款的增加額與來自客戶的現(xiàn)金收入之和
D.應(yīng)付賬款的增加額與來自客戶的現(xiàn)金收入之差


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3.單項選擇題某公司相對于行業(yè)平均水平具有更低的資產(chǎn)回報率和更高的凈資產(chǎn)回報率,則可以推斷()。

A.公司股價較高
B.公司盈利能力較好
C.公司擁有較高的資產(chǎn)負(fù)債率
D.公司的負(fù)債水平低

4.單項選擇題專用公開系統(tǒng)戰(zhàn)略減少了以下哪種風(fēng)險?()

A.個人未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行訪問的風(fēng)險
B.技術(shù)專家離開公司的風(fēng)險
C.用戶不遵守安全程序的風(fēng)險
D.某個組成部分停止工作且無法替代的風(fēng)險

5.單項選擇題某信息系統(tǒng)審計人員在對軟件使用與許可進(jìn)行復(fù)核過程中發(fā)現(xiàn),大量電腦包含未經(jīng)授權(quán)使用的軟件。以下哪一項是該審計人員應(yīng)當(dāng)首先采取的措施?()

A.采取個人行為刪除所有未授權(quán)軟件的副本。
B.通知被審計方未授權(quán)軟件的使用情況,并跟蹤確認(rèn)是否刪除。
C.向被審計方管理當(dāng)局報告發(fā)現(xiàn)的未授權(quán)軟件,并明確指出必須禁止此類事件再次發(fā)生。
D.不采取任何行動,因為這只是一種眾所周知的行為,而且經(jīng)營當(dāng)局負(fù)責(zé)監(jiān)測該類軟件的使用。

最新試題

某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

題型:單項選擇題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進(jìn)入審計團(tuán)隊執(zhí)行一項技術(shù)性很強(qiáng)的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽(yù),但他任職于組織的另一個部門

題型:單項選擇題

以下哪項審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()

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內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()

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內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

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要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險,以下哪項陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()

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根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()

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在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()

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如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項選擇題