A.個人未經(jīng)授權(quán)進行訪問的風(fēng)險
B.技術(shù)專家離開公司的風(fēng)險
C.用戶不遵守安全程序的風(fēng)險
D.某個組成部分停止工作且無法替代的風(fēng)險
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A.采取個人行為刪除所有未授權(quán)軟件的副本。
B.通知被審計方未授權(quán)軟件的使用情況,并跟蹤確認是否刪除。
C.向被審計方管理當(dāng)局報告發(fā)現(xiàn)的未授權(quán)軟件,并明確指出必須禁止此類事件再次發(fā)生。
D.不采取任何行動,因為這只是一種眾所周知的行為,而且經(jīng)營當(dāng)局負責(zé)監(jiān)測該類軟件的使用。
A.電子數(shù)據(jù)交換
B.電子公告牌
C.傳真/調(diào)制解調(diào)器軟件
D.專用分組交換機(PBX )
A.規(guī)則
B.決策樹
C.語義網(wǎng)絡(luò)(semanti cnets )
D.數(shù)據(jù)流程圖表
A.將所有的消息寫入磁帶文件中
B.給大額訂單的客戶寄出確認函
C.將所有的消息寫入一次寫多次讀設(shè)備
D.同意將所有的爭議提交仲裁
A.唯一可以接受的解決方案是不容忍任何缺陷。
B.一旦缺陷找到,糾正缺陷是很簡單的。
C.將決策算法進行編碼代表了最高風(fēng)險。
D.通過應(yīng)用結(jié)構(gòu)化可以消除缺陷。
最新試題
為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況
現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術(shù)性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門
某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險官(CRO),負責(zé)組織風(fēng)險管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計計劃中用到的風(fēng)險進行優(yōu)先排序()
因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險,以下哪項陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()
內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()
某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()
應(yīng)該認識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應(yīng)在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()
某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務(wù)審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>
在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()