A.訂購申請(qǐng),擔(dān)保單據(jù)以及競價(jià)單
B.訂購申請(qǐng),采購訂單以及競價(jià)單
C.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,采購訂單以及訂購申請(qǐng)
D.采購訂單,驗(yàn)收?qǐng)?bào)告以及競價(jià)單
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A.銀行對(duì)賬單與公司賬戶已經(jīng)調(diào)節(jié)
B.全年的已付支票均是得到授權(quán)并可證明的
C.保證及時(shí)支付的內(nèi)部控制措施運(yùn)行良好
D.b、c均正確
A.發(fā)票與支付憑證相互核對(duì)
B.發(fā)票與應(yīng)付賬未相互核對(duì)
C.發(fā)票與支付憑證、應(yīng)付賬款相互核對(duì)
D.發(fā)票與支付憑證核對(duì),支付憑證、應(yīng)付賬款與發(fā)票核對(duì)
A.實(shí)物證據(jù)
B.證明證據(jù)
C.文書證據(jù)
D.分析性證據(jù)
A.定期評(píng)估金額
B.董事會(huì)決議金額
C.依據(jù)物價(jià)指數(shù)等經(jīng)濟(jì)指針自動(dòng)調(diào)整的金額
D.單項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價(jià)值
A.某個(gè)取得委員會(huì)一致意見的地點(diǎn)可被認(rèn)為是可行的最佳選擇
B.委員會(huì)作出的決定相比由某位執(zhí)行者作出的決定而言,遭到了更多的反對(duì)
C.委員會(huì)成員之間傾向于鼓勵(lì)創(chuàng)造性思維和革新觀點(diǎn)
D.由一個(gè)委員會(huì)作出決定的事實(shí)模糊了個(gè)人責(zé)任的作用
最新試題
撰寫書面正式審計(jì)報(bào)告的主要原因是()
為了對(duì)屬性抽樣的結(jié)論進(jìn)行評(píng)價(jià),必須首先明確()
內(nèi)部審計(jì)收集的事實(shí)證據(jù)表明:副總裁可能違反商業(yè)道德。在這種情況下,首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)當(dāng)()
內(nèi)部審計(jì)師通常以流程圖來表示控制系統(tǒng),并參照流程圖來描述某些活動(dòng)。這個(gè)恰當(dāng)?shù)某绦蚴菫榱耍ǎ?/p>
資產(chǎn)維修記錄可以被視為恰當(dāng)?shù)某闃涌傮w的前提是,審計(jì)目標(biāo)是為了確認(rèn)()
統(tǒng)計(jì)抽樣和判斷抽樣的區(qū)別在于前者()
與生產(chǎn)工人面談,明確業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)以及評(píng)價(jià)部門經(jīng)營固有風(fēng)險(xiǎn)等資料收集活動(dòng)屬于審計(jì)業(yè)務(wù)的哪個(gè)階段?()
編制工作底稿摘要可以用于()
在審計(jì)業(yè)務(wù)之前,以下哪項(xiàng)不是發(fā)放內(nèi)部控制調(diào)查問卷的優(yōu)點(diǎn)()
在觀察到公司有關(guān)競爭性投標(biāo)政策不斷發(fā)生被違反的情況下,以下哪項(xiàng)描述了應(yīng)采取的最佳措施()