A.20
B.30
C.40
D.60
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A.總經(jīng)理
B.監(jiān)事長
C.獨立董事
D.董事長
A.實時查閱與被審計對象經(jīng)營活動有關的文件、資料等,包括電子數(shù)據(jù)
B.參加或者列席保險機構(gòu)經(jīng)營管理的重要會議,參加相關業(yè)務培訓
C.有權進行現(xiàn)場實物勘查,或者就與審計事項有關的問題對有關機構(gòu)和個人進行調(diào)查、質(zhì)詢和取證
D.對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄的相關資料、資產(chǎn),有權采取相應的保全措施
E.對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的違反法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或者內(nèi)部管理制度的行為予以制止,對相關機構(gòu)和人員提出責任追究或者處罰建議
F.向董事會或者管理層提出改進管理、提高效益的意見或建議
A.自主;集中化
B.集中化;垂直
C.垂直;集中化
D.自主;垂直
A.擬定保險機構(gòu)內(nèi)部審計制度
B.編制年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預算和人力資源計劃
C.實施年度內(nèi)部審計計劃,跟蹤整改情況,開展后續(xù)審計
D.法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和保險機構(gòu)確定的其他內(nèi)部審計職責
A.獨立化
B.垂直化
C.集中化
D.自主
A.垂直
B.自主
C.集中化
D.獨立
最新試題
保險機構(gòu)內(nèi)部審計部門履行的職責,包括但不限于以下哪些職責:()。
審計責任人由()或?qū)徲嬑瘑T會提名,報董事會聘任。
中國保監(jiān)會及其派出機構(gòu)依法對保險機構(gòu)內(nèi)部審計工作情況實施哪幾類()指導、檢查和評價。
保險機構(gòu)應在董事會下設立審計委員會。審計委員會成員由不少于3名不在管理層任職的董事組成。
保險機構(gòu)()可以對內(nèi)部審計工作進行指導和監(jiān)督。
內(nèi)部審計結(jié)果不可作為中國保監(jiān)會及其派出機構(gòu)日常監(jiān)管的參考依據(jù)。
保險機構(gòu)()應確保內(nèi)部審計部門的獨立性及履職所需資源與權限。
內(nèi)部審計人員不得參與被審計對象業(yè)務活動、內(nèi)部控制和風險管理等有關的決策和執(zhí)行。
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履行職責時享有下列哪些權限:()。
保險機構(gòu)內(nèi)部審計的范圍應包括所屬保險機構(gòu)及其直接或間接控制的境內(nèi)保險分支機構(gòu)和非保險子公司,不包含境外分支機構(gòu)。