判斷題鼓勵(lì)內(nèi)部審計(jì)人員在不承擔(dān)管理職責(zé)的前提下,充分發(fā)揮獨(dú)立、客觀、專(zhuān)業(yè)的優(yōu)勢(shì),通過(guò)提供建議、培訓(xùn)、增值服務(wù)等咨詢(xún)活動(dòng),改善保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理。

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保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計(jì)人員。專(zhuān)職內(nèi)部審計(jì)人員數(shù)量原則上應(yīng)不低于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)員工人數(shù)的10‰,且配備專(zhuān)職內(nèi)部審計(jì)人員不少于三名。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)人員不得參與被審計(jì)對(duì)象業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理等有關(guān)的決策和執(zhí)行。

題型:判斷題

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)的范圍應(yīng)包括所屬保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及其直接或間接控制的境內(nèi)保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)和非保險(xiǎn)子公司,不包含境外分支機(jī)構(gòu)。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)部門(mén)和內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)全面關(guān)注保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn),以()為導(dǎo)向組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)省級(jí)分公司及其分支機(jī)構(gòu)的審計(jì)報(bào)告,由省級(jí)分公司在報(bào)告完成后()工作日內(nèi)報(bào)送當(dāng)?shù)乇1O(jiān)局。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)責(zé)任人應(yīng)在任職前取得中國(guó)保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的任職資格,符合以下哪些條件:()。

題型:多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)具備大學(xué)()及以上學(xué)歷,掌握與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí),熟悉金融保險(xiǎn)相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部控制制度。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)在董事會(huì)下設(shè)立審計(jì)委員會(huì)。審計(jì)委員會(huì)成員由不少于3名不在管理層任職的董事組成。

題型:判斷題

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)體系,內(nèi)部審計(jì)應(yīng)()管理,鼓勵(lì)有條件的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)實(shí)行內(nèi)部審計(jì)()管理,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)體系的獨(dú)立性。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)部門(mén)和內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)嚴(yán)格按照哪些()規(guī)范的審計(jì)流程和審計(jì)方法實(shí)施審計(jì)。

題型:多項(xiàng)選擇題