問答題分別簡述合規(guī)組織框架及職責?
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3.多項選擇題銀監(jiān)會對商業(yè)銀行合規(guī)風險現場檢查的主要內容包括()
A.商業(yè)銀行合規(guī)風險管理體系的適當性和有效性
B.商業(yè)銀行董事會和高級管理層在合規(guī)風險管理中的作用
C.商業(yè)銀行績效考核制度、問責制度和誠信舉報制度的適當性和有效性
D.商業(yè)銀行合規(guī)管理職能的適當性和有效性
4.多項選擇題銀監(jiān)會《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》所稱的合規(guī),是指使商業(yè)銀行的經營活動與()相一致。
A.法律
B.法規(guī)
C.準則
D.規(guī)則
5.多項選擇題對本單位監(jiān)管統(tǒng)計的真實性,由金融機構的()負責。
A.統(tǒng)計部門
B.統(tǒng)計人員
C.法人代表
D.主要負責人
最新試題
商業(yè)銀行內部控制應當貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則。
題型:判斷題
辦理票據承兌業(yè)務要認真審查貿易背景,嚴禁對無真實貿易背景的銀票進行承兌。
題型:判斷題
為方便客戶,會計結算上門服務人員、客戶經理等內部人員可以為客戶代購、保管和傳送各類空白重要憑證。
題型:判斷題
以背書轉讓的匯票,如轉讓人有約定,背書可以不連續(xù)。
題型:判斷題
網點人員可以外出接送款。
題型:判斷題
對代理開辦網上銀行的經辦柜員不受理,必須客戶本人同意后才能注冊網上銀行。
題型:判斷題
銀行機構印章的交接可不納入會計要素控制。
題型:判斷題
營業(yè)終了柜員要將預留印鑒入抽屜上鎖保管。
題型:判斷題
內部審計力量不足的,應當將審計任務委托社會中介機構進行。
題型:判斷題
商業(yè)銀行應當設立獨立的授信風險管理部門,對不同幣種、不同客戶對象、不同種類的授信進行統(tǒng)一管理,避免信用失控。
題型:判斷題