判斷題內部控制實際上就是會計控制和財務控制。
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1.判斷題內部控制制度只能用來防控風險。
2.多項選擇題收集和傳遞公司內部信息一般應遵循的原則包括()
A.及時有效性
B.真實準確性
C.遵守保密規(guī)定
D.可理解性
3.多項選擇題財務報告內部控制的總體要求()
A.建立日常信息核對制度
B.健全財務報告各環(huán)節(jié)授權審批制度
C.充分利用會計信息技術
D.規(guī)范企業(yè)財務報告控制流程
4.多項選擇題安全管理的主要控制措施包括()
A.有效利用IT技術手段,對硬件配置調整、軟件參數修改嚴加控制
B.委托專業(yè)機構進行系統(tǒng)運行與維護管理的,應當嚴格審查其資質條件
C.企業(yè)應當建立信息系統(tǒng)相關資產的管理制度,保證電子設備的安全
D.按照國家相關法律法規(guī)以及信息安全技術標準,制定信息系統(tǒng)安全實施細則
5.多項選擇題系統(tǒng)變更的關鍵風險有()
A.企業(yè)沒有建立嚴格的執(zhí)行程序
B.企業(yè)沒有建立嚴格的審批程序
C.企業(yè)沒有建立嚴格的測試程序
D.企業(yè)沒有建立嚴格的變更申請程序
最新試題
企業(yè)承擔社會責任,必然導致企業(yè)競爭力的削弱。
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收集和傳遞公司內部信息一般應遵循的原則包括()
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什么是財務報告內部控制?其價值主要體現在哪些方面?
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下列控制要素中起基礎作用的是()
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請簡要說明內部控制評價的基本流程。
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請簡要說明管理報告的業(yè)務流程。
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什么是運營分析控制?運營分析的流程一般包括哪幾個階段?
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