判斷題內(nèi)部控制制度只能用來防控風險。
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1.多項選擇題收集和傳遞公司內(nèi)部信息一般應遵循的原則包括()
A.及時有效性
B.真實準確性
C.遵守保密規(guī)定
D.可理解性
2.多項選擇題財務報告內(nèi)部控制的總體要求()
A.建立日常信息核對制度
B.健全財務報告各環(huán)節(jié)授權(quán)審批制度
C.充分利用會計信息技術
D.規(guī)范企業(yè)財務報告控制流程
3.多項選擇題安全管理的主要控制措施包括()
A.有效利用IT技術手段,對硬件配置調(diào)整、軟件參數(shù)修改嚴加控制
B.委托專業(yè)機構(gòu)進行系統(tǒng)運行與維護管理的,應當嚴格審查其資質(zhì)條件
C.企業(yè)應當建立信息系統(tǒng)相關資產(chǎn)的管理制度,保證電子設備的安全
D.按照國家相關法律法規(guī)以及信息安全技術標準,制定信息系統(tǒng)安全實施細則
4.多項選擇題系統(tǒng)變更的關鍵風險有()
A.企業(yè)沒有建立嚴格的執(zhí)行程序
B.企業(yè)沒有建立嚴格的審批程序
C.企業(yè)沒有建立嚴格的測試程序
D.企業(yè)沒有建立嚴格的變更申請程序
5.多項選擇題企業(yè)風險管理框架除了包括內(nèi)部控制整合框架中的五個要素外,還增加多個要素,它們是()
A.風險應對
B.風險分析
C.事項識別
D.目標設定
最新試題
請簡要說明內(nèi)部控制評價的基本流程。
題型:問答題
企業(yè)承擔社會責任,必然導致企業(yè)競爭力的削弱。
題型:判斷題
財務報告內(nèi)部控制應至少關注哪些風險?
題型:問答題
財務報告內(nèi)部控制的總體要求()
題型:多項選擇題
內(nèi)部控制是一個完整的全過程控制體系,包括事前控制、事中控制和事后控制,包括制度執(zhí)行與制度監(jiān)督評價。
題型:判斷題
風險識別的流程是什么?
題型:問答題
信息系統(tǒng)內(nèi)部控制應至少關注哪些風險?
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以下各項關于內(nèi)部控制的說法中正確的是()
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內(nèi)部監(jiān)督的目的在于評價內(nèi)部控制有效性,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷并及時加以改進。
題型:判斷題
請簡要說明管理報告的業(yè)務流程。
題型:問答題