單項選擇題下列關(guān)于公司的一些差旅費政策中,最不具有成本效益性的是哪一項?()

A.與航空公司、商務(wù)賓館等進(jìn)行談判,取得優(yōu)惠價格并簽訂長期協(xié)議
B.短途的出差由公司內(nèi)部自行安排出行
C.出差時不考慮總的出差時間和距離,僅僅是選擇最便宜的航班
D.出差時盡可能利用旅游淡季的乘車票價優(yōu)惠政策


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3.單項選擇題關(guān)于組織的控制程序是否符合相關(guān)法律法規(guī),下列哪項最能描述內(nèi)部審計師的作用?()

A.內(nèi)部審計師應(yīng)向管理層提供現(xiàn)存的全面的有關(guān)組織控制的文件。
B.內(nèi)部審計師應(yīng)實施控制程序并向管理層保證符合相關(guān)法規(guī)的要求。
C.內(nèi)部審計師應(yīng)向外部審計師提供完整的全部控制文件,包括外部審計師可能在審計時需要的文件。
D.內(nèi)部審計師應(yīng)向管理層保證控制程序遵守了所有相關(guān)法規(guī)。

4.單項選擇題經(jīng)營審計業(yè)務(wù)與財務(wù)審計業(yè)務(wù)的主要區(qū)別在于,內(nèi)部審計師對于前者()

A.不會關(guān)注客戶單位所產(chǎn)生的信息是否遵守財務(wù)會計準(zhǔn)則。
B.會尋求最有效的方式協(xié)助管理層盡可能的使用資源。
C.是以客戶單位的財務(wù)報表為開端,并向后追溯到產(chǎn)生報表的基本流程。
D.能夠應(yīng)用分析性技能和工具,這些在財務(wù)審計業(yè)務(wù)中不一定需要。

5.單項選擇題以下哪項是合規(guī)性審計的最佳描述?()

A.指評估一個組織控制的充分性和有效性以確保其遵守相關(guān)適用法律法規(guī)的審計工作。
B.由合同專業(yè)人士執(zhí)行的,用來評估是否遵守合同規(guī)定(如,質(zhì)量與成本)以及合同履行情況的審計工作。
C.其審計工作側(cè)重于組織的控件,如硬件、應(yīng)用程序的研發(fā)和控件的變更。
D.審計工作側(cè)重于組織有效實現(xiàn)目標(biāo)的能力。

6.單項選擇題在審查某部門確定的最低存貨數(shù)據(jù)水準(zhǔn)是否恰當(dāng)時,審計師最不可能考慮的是()

A.缺貨成本,包括失去客戶的成本
B.預(yù)期存貨需求過程中出現(xiàn)的季節(jié)性差異
C.由經(jīng)濟(jì)訂貨數(shù)量模型確定的最佳訂貨規(guī)模
D.存貨項目過期的可能性

8.單項選擇題為了及時了解顧客的需求和市場的狀況,公司把內(nèi)部電腦和外部網(wǎng)絡(luò)鏈接起來。關(guān)于此做法的風(fēng)險是()

A.來自外網(wǎng)的病毒可能進(jìn)入公司的系統(tǒng)
B.不符合成本效益原則,內(nèi)部電腦的軟件維護(hù)成本會更高
C.下載到電腦的信息不符合目前的市場狀況
D.可能將上載的文件錯誤地編排和驗證

10.單項選擇題根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》,以下哪項可適用于內(nèi)部審計機構(gòu)的質(zhì)量保證和改進(jìn)程序?()

A.應(yīng)當(dāng)對內(nèi)部審計機構(gòu)進(jìn)行定期監(jiān)測
B.應(yīng)當(dāng)對內(nèi)部審計機構(gòu)的所有方面進(jìn)行評估
C.應(yīng)每三年獲取一次外部評估
D.主要重點應(yīng)該放在對確認(rèn)服務(wù)的審查

最新試題

在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

題型:單項選擇題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()

題型:單項選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:單項選擇題

作為年度風(fēng)險評估的一部分,國家培訓(xùn)公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險的觀點。在準(zhǔn)備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

題型:單項選擇題

如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項選擇題

某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計計劃中用到的風(fēng)險進(jìn)行優(yōu)先排序()

題型:單項選擇題

審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:單項選擇題

應(yīng)該認(rèn)識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應(yīng)在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()

題型:單項選擇題