多項選擇題審計委員會的監(jiān)督職責(zé)包括()。

A.提議聘請或更換外部審計機(jī)構(gòu)并審查公司的內(nèi)部控制制度
B.監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施
C.負(fù)責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通
D.審核公司的財務(wù)信息及其披露
E.審核企業(yè)內(nèi)部控制及其實施情況,并向董事會作出報告


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1.單項選擇題內(nèi)部監(jiān)督文檔不包括()。

A.往來詢證函、資產(chǎn)盤點報告
B.審計計劃、審計項目計劃
C.審計意見書、整改情況說明書
D.組織結(jié)構(gòu)圖、權(quán)限體系表

2.單項選擇題管理層對內(nèi)部控制執(zhí)行的監(jiān)督渠道不包括()。

A.審計委員會接收、保留及處理的各種投訴及舉報
B.外部審計機(jī)構(gòu)出具的審計報告
C.管理層參加的培訓(xùn)、會議
D.管理層審核的員工提出的各項合理建議

3.單項選擇題內(nèi)部控制缺陷報告對象不包括()。

A.與該缺陷直接相關(guān)的責(zé)任單位
B.公司的經(jīng)營情況
C.負(fù)責(zé)執(zhí)行整改措施的人員
D.責(zé)任單位的上級單位

4.單項選擇題對內(nèi)部控制無效性理解錯誤的是()。

A.內(nèi)部控制政策和措施有與法律法規(guī)相抵觸的地方
B.內(nèi)部控制制度設(shè)計不夠完整合理
C.在企業(yè)生產(chǎn)過程中沒有得到有效的貫徹執(zhí)行
D.因設(shè)計和執(zhí)行內(nèi)部控制的成本過高而無法實施

5.單項選擇題對識別并實施關(guān)鍵控制所需的相關(guān)信息質(zhì)量的要求不包括()。

A.相關(guān)性
B.可靠性
C.充分性
D.適當(dāng)性