單項選擇題作為對采購職能進行初步調(diào)查的一部分,某內(nèi)部審計師閱讀了該部門的政策和流程手冊,該內(nèi)部審計師得出結(jié)論:本手冊很好地描述了處理步驟,并且包括一個適合的內(nèi)部控制設計。下一階段的審計目的是確定該內(nèi)部控制運行的有效性。為完成這一目標,以下哪個程序是最適合的?()

A.編制一個流程圖
B.編制一個系統(tǒng)描述說明
C.對控制進行測試
D.進行實質(zhì)性測試


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1.單項選擇題在對某銀行的審計中,內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)一貸款官員批準了向某企業(yè)集團所屬的各獨立機構(gòu)發(fā)放的貸款,這違反了常規(guī)政策。內(nèi)部審計師認為這一行為可能是有意的,因為貸款官員與控制該企業(yè)集團的一個主要負責人有密切關(guān)系,該審計師應當:()

A.將利益沖突和違規(guī)行為告知管理當局,并建議作進一步調(diào)查。
B.將違規(guī)行為報告給法規(guī)部門,因為這構(gòu)成了銀行控制制度的重大缺陷。
C.如果該貸款官員同意采取改正措施,則可以不報告該違規(guī)行為。
D.擴大審計范圍,確定貸款官員是否有舞弊行為,并將進一步調(diào)查結(jié)果向管理當局控告。

4.單項選擇題確定成本節(jié)約最可能是以下哪種審計的目標之一?()

A.程序?qū)徲嫛?br /> B.財務審計。
C.遵循性審計。
D.經(jīng)營審計。

5.單項選擇題以下哪項控制有助于防止向賣方多付貨款?()

A.在付款時審查并取消輔助性文檔
B.要求支票簽署人直接將支票郵寄給賣方
C.對每項開支審查入賬情況
D.在從賣方訂購材料之前審批采購訂單

最新試題

根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()

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作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

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題型:單項選擇題