單項選擇題若一個單位的內(nèi)部審計和外部審計師之間缺乏協(xié)調(diào),審計部門受影響最大的方面是:()

A.準(zhǔn)確性
B.可靠性
C.效果
D.效率


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1.單項選擇題面對被審計對象的經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)模糊不清、需要解釋的情況,審計師應(yīng)該:()

A.努力就衡量評估經(jīng)營業(yè)績需用的標(biāo)準(zhǔn)與客戶達成一致意見
B.將其他企業(yè)的最佳實踐經(jīng)驗用作標(biāo)準(zhǔn)
C.內(nèi)部審計師根據(jù)專業(yè)能力制定經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)
D.避免在經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)的問題上與管理層發(fā)生沖突

2.單項選擇題首席審計執(zhí)行官在選擇符合企業(yè)目標(biāo)的確認業(yè)務(wù)時,最有可能把下列哪項內(nèi)容列為工作的首要重點?()

A.以往業(yè)務(wù)的審計結(jié)果
B.對財務(wù)和經(jīng)營情況的分析
C.高級管理人員的請求
D.風(fēng)險管理的設(shè)計和運行情況

3.單項選擇題內(nèi)部審計部門應(yīng)該從何處著手制定基于風(fēng)險的有效審計計劃?()

A.確認公司內(nèi)部控制存在的風(fēng)險
B.分析目前的盈利狀況
C.對風(fēng)險的大小進行排序
D.審查公司目標(biāo)

4.單項選擇題若內(nèi)部審計部門以外的部門對采購部門進行了審查,那么內(nèi)部審計師在對采購部門進行審查時應(yīng)該:()

A.考慮其他部門對采購部門已經(jīng)做過的審查工作
B.開展獨立審計業(yè)務(wù),不考慮其他部門對采購部門做過的審計工作
C.相應(yīng)地縮小審計范圍
D.完全采用內(nèi)審部門以外的部門的審查結(jié)果

5.單項選擇題內(nèi)部審計師在風(fēng)險評估過程中發(fā)現(xiàn)以下情況,哪種情況應(yīng)引起內(nèi)部審計師最大程度的重視?()

A.金融資產(chǎn)的流動性偏高
B.生產(chǎn)業(yè)務(wù)很復(fù)雜
C.應(yīng)收賬款的內(nèi)部控制薄弱
D.會計系統(tǒng)正在更新中

6.單項選擇題根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,內(nèi)部審計師評估機構(gòu)風(fēng)險管理程序的充分性,應(yīng)該:()

A.尋求有關(guān)方面關(guān)于風(fēng)險管理程序之關(guān)鍵目標(biāo)正在得到實現(xiàn)的保證
B.根據(jù)業(yè)務(wù)的類型和性質(zhì)制定審計計劃
C.管理和協(xié)調(diào)風(fēng)險管理過程
D.在處理風(fēng)險管理程序的評估工作時采用的風(fēng)險分析的方法與計劃審計業(yè)務(wù)時完全相同

7.單項選擇題內(nèi)部審計師對采購部門進行審計,下列哪項審計程序與審計目標(biāo)匹配?()

A.通過對隨機選取的采購訂單樣本進行審計來確定采購政策的遵守情況
B.審查供應(yīng)商的資質(zhì)文件審查選定的供應(yīng)商是否經(jīng)過具有恰當(dāng)授權(quán)人員的審批
C.對存貨進行實地盤點,來審查存貨收發(fā)記錄的正確性
D.通過對付款程序的審查核實付款流程的完整性

8.單項選擇題組織正在建立審計委員會,以下哪項通常是審計委員會關(guān)于內(nèi)部審計活動的職責(zé)?()

A.批準(zhǔn)首席審計執(zhí)行官的任免
B.決定內(nèi)部審計師的任免
C.批準(zhǔn)審計方案
D.批準(zhǔn)管理層的任免

9.單項選擇題對內(nèi)部質(zhì)量方案評估的開展情況應(yīng)向下列哪些人員報告?()

A.審計委員會
B.首席審計執(zhí)行官
C.監(jiān)管機構(gòu)
D.高級管理層

最新試題

在變量抽樣中,如果在特定置信水平下統(tǒng)計樣本的金額精確度范圍大于預(yù)期的精確度范圍,這表明()。

題型:單項選擇題

以下關(guān)于實務(wù)中審計意見的確定表述正確的是()

題型:多項選擇題

下列哪項關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個人面談的描述是正確的?()

題型:單項選擇題

有些組織外包內(nèi)部審計職能。大型組織的管理層應(yīng)該認識到外部審計師較之內(nèi)部審計師有優(yōu)勢,這是由于:()

題型:單項選擇題

銀行出納有可能利用經(jīng)過授權(quán)的出納終端,通過將資金轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出客戶賬戶,來核銷其個人經(jīng)常賬戶的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經(jīng)授權(quán)行為的控制是()。

題型:單項選擇題

以下哪項不是對中期報告的適當(dāng)說法?()

題型:單項選擇題

所謂監(jiān)盤,顧名思義,就是審計人員監(jiān)督被審計單位對相關(guān)資產(chǎn)的盤點監(jiān)盤是觀察和檢查程序的結(jié)合運用。

題型:判斷題

審計師在測試總體時使用判斷抽樣方法篩選了60個項目,從中發(fā)現(xiàn)了一個差錯。審計師的樣本主要的局限是無法()。

題型:單項選擇題

某位高級管理成員是所審核經(jīng)營領(lǐng)域的主管的上級之一,他要求查看有關(guān)審計發(fā)現(xiàn)的報告。向這位高級管理人員溝通審計發(fā)現(xiàn)的最恰當(dāng)方式是()。

題型:單項選擇題

一名銀行內(nèi)部審計師希望確定是否所有貸款都有充足的質(zhì)押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來確定賬齡,以及是否恰當(dāng)?shù)貧w入流動或非流動兩種類型。實現(xiàn)這一目標(biāo)的審計程序是()。

題型:單項選擇題