單項選擇題以下哪一項是審計師不愿使用嵌入式審計模塊的主要原因()

A.嵌入式審計模塊不能免受計算機病毒的攻擊
B.審計師需要連續(xù)地監(jiān)控審計模塊以獲得有效的結(jié)果
C.通過管理層的干預(yù)可輕易修改嵌入式審計模塊
D.審計師需要介入被監(jiān)控應(yīng)用軟件的系統(tǒng)設(shè)計過程中


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1.單項選擇題某公司成立初期,數(shù)據(jù)信息比較少,某內(nèi)部審計師建議使用通用審計軟件來處理數(shù)據(jù),關(guān)于該內(nèi)部審計師的建議,下列說法正確的是()

A.在數(shù)據(jù)較少的信息技術(shù)環(huán)境下,利用通用審計軟件的成本較高
B.通用審計軟件只能對大量的數(shù)據(jù)信息進行處理
C.在數(shù)據(jù)較少的信息技術(shù)環(huán)境下,通用審計軟件在處理信息時沒有限制
D.利用通用審計軟件處理數(shù)據(jù)十分適合該公司

4.單項選擇題某內(nèi)部審計師在審計過程利用信貸經(jīng)理關(guān)于預(yù)測未來現(xiàn)金收入的書面意見來預(yù)測組織中的壞賬數(shù)目,則關(guān)于這一方法的說法不正確的是()

A.是不合理的,可以用過去的六個月每月實際沖銷的賬款金額來代替
B.是不合理的,可以用公開的行業(yè)普遍衰退率指數(shù)來代替
C.是不合理的,可以用過去六個月的每月銷售額來代替
D.是有效的預(yù)測方法

5.單項選擇題在公司最近實行的福利計劃下,某內(nèi)部審計師需要調(diào)查公司員工對該計劃的觀點和看法。所以在選取樣本時應(yīng)該采用的抽樣方法是()

A.根據(jù)員工的薪金水平,采用貨幣單位抽樣法
B.可以在中高層管理人員中選取樣本,因為他們了解公司員工的情況
C.在所有的員工中采用隨機抽樣的方法選取大量的樣本
D.根據(jù)員工的家庭背景、入職時間和薪金水平進行分層,然后采用分層抽樣

6.單項選擇題某內(nèi)部審計師在對應(yīng)收賬款進行審計,發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款賬戶發(fā)生了變化,管理層對于此的解釋是由于客戶構(gòu)成和信用條件的變動而引起的。那么內(nèi)部審計師應(yīng)該采用的審計程序是()

A.運用通用審計軟件獲取本年度以客戶排序的銷售量清單,并和以前年度類似的客戶清單進行比較
B.運用通用審計軟件生成應(yīng)收賬款賬齡分析表,并與以前年度的賬齡分析相比較來確定是否有變動
C.運用屬性抽樣獲取年末客戶樣本,向所有抽到的樣本進行函證,詢問他們是否是新客戶
D.采取屬性抽樣的方法,通過樣本追查至信用評估機構(gòu)對其的信用等級評估,從結(jié)果推斷總體

7.單項選擇題下列關(guān)于貨幣單位抽樣的優(yōu)缺點的說法,不正確的是()

A.貨幣單位抽樣的抽樣單位屬于同質(zhì)的,所以適用于一組賬戶的抽樣
B.貨幣單位抽樣不能找到有限數(shù)量的單個會計賬戶被低估的情況
C.貨幣單位抽樣方法下不需要將賬戶的號碼進行排列
D.貨幣單位抽樣在當錯誤增加時,所產(chǎn)生的樣本量小于傳統(tǒng)抽樣方法產(chǎn)生的樣本量

8.單項選擇題內(nèi)部審計師授命對組織內(nèi)某部門進行審計,該內(nèi)部審計師在審計前就送達內(nèi)部控制調(diào)查問卷,這么做的原因不是()

A.被審計部門能夠在審計開展前先進行自我評價
B.對被審計單位的信息提供一定的保密行為
C.通過反饋幫助內(nèi)部審計師調(diào)整審計范圍和審計重點
D.讓被審計部門了解即將被審計的范圍并做好準備工作

10.單項選擇題在以下何種情況下,采用差額估計抽樣法來預(yù)計總體中的錯誤金額最為適合()

A.不知道一些單個存貨項目的明細分類賬賬面余額
B.個別賬面值與審定值之間確實沒有差異存在
C.在賬面值與審定值之間存在大量不成比例的差異
D.賬面值與審定值之間可觀察到差異與賬面值成比例

最新試題

某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()

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某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

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如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

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審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()

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在關(guān)于健康和安全政策的審計業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()

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內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

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根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()

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