單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)陳述最準(zhǔn)確地描述了內(nèi)部審計(jì)人員在確定是否達(dá)到目標(biāo)時(shí)所使用的審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)是如何建立的?()

A.適當(dāng)?shù)臅?jì)或?qū)徲?jì)準(zhǔn)測,包括國際準(zhǔn)則,應(yīng)作為審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。
B.管理層和/或董事會負(fù)責(zé)制定標(biāo)準(zhǔn)。
C.公司經(jīng)營所處的行業(yè)針對每個公司成員所建立的審計(jì)標(biāo)準(zhǔn),以及這個行業(yè)的最佳實(shí)踐。
D.內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)根據(jù)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或政府規(guī)章制度去建立標(biāo)準(zhǔn)。


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1.單項(xiàng)選擇題下列活動中屬于內(nèi)部審計(jì)師在不損害獨(dú)立性的前提下可以參與的是()

A.對信息處理系統(tǒng)的起草
B.幫助系統(tǒng)編寫者設(shè)計(jì)程序
C.對安裝之前的系統(tǒng)進(jìn)行安全審查
D.合理運(yùn)用自己的技術(shù)處理系統(tǒng)中的風(fēng)險(xiǎn)漏洞

2.單項(xiàng)選擇題一家公司的內(nèi)部審計(jì)主管認(rèn)為內(nèi)部審計(jì)人員不具備對金融衍生品領(lǐng)域進(jìn)行審計(jì)所必要的技能。以下哪項(xiàng)行動最不能接受()

A.向?qū)徲?jì)委員會反映問題,與他們商討將審計(jì)業(yè)務(wù)外包給一個合格的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)。
B.確定所需的必要知識,如果可以在審計(jì)委員會要求的適當(dāng)時(shí)間內(nèi)完成,對審計(jì)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。
C.向?qū)徲?jì)委員會反映問題,并指派最有能力的審計(jì)人員執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)。
D.聘請金融衍生品專家對項(xiàng)目提供咨詢意見,并在當(dāng)?shù)嘏e辦一個金融衍生品工具研討會作為補(bǔ)充。

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)框架,下列內(nèi)部審計(jì)師的行為沒有保持職業(yè)審慎的是()

A.考慮每筆業(yè)務(wù)發(fā)生嚴(yán)重不合規(guī)現(xiàn)象的概率
B.以充分的審慎態(tài)度開展確認(rèn)服務(wù)的各項(xiàng)程序,以確保所有的風(fēng)險(xiǎn)均得到識別
C.權(quán)衡確認(rèn)服務(wù)的成本與效益
D.以上三項(xiàng)均不是

4.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)關(guān)于應(yīng)有的職業(yè)審慎的說法是正確的()

A.內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該在提交報(bào)告前對所有業(yè)務(wù)進(jìn)行詳細(xì)檢查
B.除非內(nèi)部審計(jì)師對項(xiàng)目有絕對的把握,否則就不應(yīng)該在審計(jì)報(bào)告中提及
C.審計(jì)報(bào)告不應(yīng)該被認(rèn)為已提供了某一項(xiàng)目的絕對真實(shí)情況
D.內(nèi)部審計(jì)師沒有責(zé)任提出改進(jìn)建議

5.單項(xiàng)選擇題與建立了完整的道德行為規(guī)范的公司相比,沒有建立道德行為規(guī)范的公司可能是()

A.道德行為標(biāo)準(zhǔn)比較低
B.缺乏可以評價(jià)員工行為的準(zhǔn)則
C.在進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)過程中,出錯風(fēng)險(xiǎn)更大
D.以上說法都正確

6.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于外部審計(jì)活動和內(nèi)部審計(jì)活動的說法中,正確的是()

A.外部審計(jì)活動的開展順序一般在內(nèi)部審計(jì)活動之后
B.內(nèi)部審計(jì)活動重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)目標(biāo)和行為
C.外部審計(jì)活動與內(nèi)部審計(jì)活動協(xié)調(diào)可以提高審計(jì)效率
D.外部審計(jì)活動是遵守I I A 的《標(biāo)準(zhǔn)》而進(jìn)行的

7.單項(xiàng)選擇題以下由誰負(fù)責(zé)對信息安全和控制的評估活動進(jìn)行監(jiān)督?()

A.首席風(fēng)險(xiǎn)官
B.高級經(jīng)理
C.首席審計(jì)執(zhí)行官
D.審計(jì)委員會

10.單項(xiàng)選擇題根據(jù)國際內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會的定義,要求內(nèi)部審計(jì)師()

A.有責(zé)任保證管理控制時(shí)合適的
B.建立章程保證組織資源免遭損失
C.是參與組織的風(fēng)險(xiǎn)管理和治理過程的一個角色
D.審查業(yè)務(wù)目標(biāo),并確保目標(biāo)的可衡量性和可實(shí)現(xiàn)性

最新試題

在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計(jì)師可以()

題型:單項(xiàng)選擇題

由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計(jì)活動的資源不足以執(zhí)行年度審計(jì)計(jì)劃包含的所有承諾。首席審計(jì)執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項(xiàng)措施()

題型:單項(xiàng)選擇題

在以下管理層的要求中,哪項(xiàng)在正常審計(jì)范圍內(nèi)()

題型:單項(xiàng)選擇題

作為年度風(fēng)險(xiǎn)評估的一部分,國家培訓(xùn)公司的首席審計(jì)執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的觀點(diǎn)。在準(zhǔn)備會面的時(shí)候,首席審計(jì)執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項(xiàng)行動有用()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()

題型:單項(xiàng)選擇題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進(jìn)入審計(jì)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計(jì)工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計(jì)工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計(jì)的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計(jì)領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計(jì)工作人員。雖然乙在將要審計(jì)的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽(yù),但他任職于組織的另一個部門

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

題型:單項(xiàng)選擇題

某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險(xiǎn)官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計(jì)計(jì)劃中用到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行優(yōu)先排序()

題型:單項(xiàng)選擇題

要處理項(xiàng)目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險(xiǎn),以下哪項(xiàng)陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計(jì)人員應(yīng)具備的能力()

題型:單項(xiàng)選擇題

在符合性測試過程中審計(jì)師需要做出多項(xiàng)決定,以下哪項(xiàng)內(nèi)容的決定要求審計(jì)師做出的判斷最多()

題型:單項(xiàng)選擇題