單項選擇題下列選項中,不屬于內部審計實施階段的內容是()

A.測試內部控制
B.編制審計工作底稿
C.獲取審計證據
D.編制審計報告


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列各項中,屬于內部審計報告提交前需復核的內容有()

A.是否征求被審計單位意見
B.審計評價及依據
C.審計項目名稱及描述是否正確
D.審計組人員職責分工重大變化
E.審計發(fā)現的問題

2.多項選擇題下列屬于內部審計計劃階段的工作有()

A.編制年度審計計劃
B.對內部控制的了解和測試
C.編制和發(fā)送內部審計通知書
D.編制項目審計方案
E.規(guī)劃內部審計計劃事項的考慮因素

3.單項選擇題下列工作中,屬于國家審計計劃階段的工作是()

A.內部控制測試
B.對賬戶余額進行實質性審查
C.編制審計工作方案
D.送達審計通知書

4.多項選擇題我國會計師事務所的質量控制制度應當包括針對一些要素而制定的政策和程序,這些要素包括()

A.對業(yè)務質量承擔的領導責任
B.職業(yè)道德要求
C.業(yè)務工作底稿
D.監(jiān)控
E.復核

5.單項選擇題第一批《中國注冊會計師獨立審計準則》,開始正式實施的時間是()

A.1995年1月
B.1996年1月
C.2006年2月
D.2010年11月