A.編制年度審計計劃
B.對內(nèi)部控制的了解和測試
C.編制和發(fā)送內(nèi)部審計通知書
D.編制項目審計方案
E.規(guī)劃內(nèi)部審計計劃事項的考慮因素
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.內(nèi)部控制測試
B.對賬戶余額進行實質(zhì)性審查
C.編制審計工作方案
D.送達審計通知書
A.對業(yè)務(wù)質(zhì)量承擔(dān)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任
B.職業(yè)道德要求
C.業(yè)務(wù)工作底稿
D.監(jiān)控
E.復(fù)核
A.1995年1月
B.1996年1月
C.2006年2月
D.2010年11月
A.國際審計準則
B.國際審閱準則
C.其他鑒證業(yè)務(wù)準則
D.質(zhì)量控制準則
E.相關(guān)服務(wù)國際準則
A.鑒證業(yè)務(wù)基本準則
B.鑒證業(yè)務(wù)具體準則
C.相關(guān)服務(wù)準則
D.會計師事務(wù)所質(zhì)量控制準則
E.獨立審計準則
最新試題
以下程序中,不能用于判斷存貨總體合理性的有()。
審計人員對被審計單位大宗物資采購業(yè)務(wù)進行審計時發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()
下列有關(guān)注冊會計師審計報告中關(guān)鍵審計事項段的表述中,正確的是()。
下列有關(guān)審計風(fēng)險控制方法的表述中,正確的有()。
當銀行存款的應(yīng)收利息收入遠大于實際利息收入時,審計人員合理懷疑存在問題的是()。
下列有關(guān)審計的表述中,正確的有()。
被審計單位在銷售商品時規(guī)定了一個月的試用期,在試用期結(jié)束前客戶可以選擇退貨,如未退貨視同其同意購買商品。審計人員發(fā)現(xiàn)被審計單位存在發(fā)出商品時確認銷售收入的情況,審計人員認為其影響的財務(wù)報表認定是()。
以下針對關(guān)聯(lián)方審計目標,說法不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>
審計人員在審查存貨跌價準備計提合理性時,應(yīng)重點關(guān)注的有()。
如果管理層在財務(wù)報表中作出認定,聲明關(guān)聯(lián)方交易是按照等同于公平交易中通行的條款執(zhí)行的,審計人員采取的審計程序不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>