多項(xiàng)選擇題內(nèi)部控制制度中為了保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的制度是()。

A.質(zhì)量控制制度
B.定期財(cái)產(chǎn)清查制度
C.計(jì)劃控制制度
D.業(yè)務(wù)操作規(guī)程
E.永續(xù)盤存制度


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)審計(jì)事項(xiàng)做出評(píng)價(jià),對(duì)被審計(jì)單位提出財(cái)政、財(cái)務(wù)收支的管理意見的書面文件為()。

A.審計(jì)決定
B.審計(jì)意見書
C.標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告
D.詳式審計(jì)報(bào)告

4.多項(xiàng)選擇題審計(jì)人員直接編制的審計(jì)工作底稿應(yīng)做到()。

A.內(nèi)容完整
B.格式規(guī)范
C.標(biāo)識(shí)一致
D.記錄清晰
E.形成相應(yīng)的審計(jì)記錄

5.單項(xiàng)選擇題審計(jì)人員必須對(duì)函證的()予以控制。

A.簽發(fā)
B.收回
C.核對(duì)
D.全過程

最新試題

在應(yīng)收帳款的審計(jì)中,審計(jì)人員可以利用的比例關(guān)系有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)存貨的入庫(kù)進(jìn)行審計(jì),重點(diǎn)是審查存貨的()是否得到授權(quán)。

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業(yè)務(wù)系統(tǒng)中如業(yè)務(wù)個(gè)性特征差異甚小可采用哪些描述方法最適合()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

帳實(shí)核對(duì)中查明帳存數(shù)與實(shí)存數(shù)不符,應(yīng)以哪項(xiàng)為準(zhǔn)()。

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下列關(guān)于檢查應(yīng)收賬款賬齡分析的實(shí)質(zhì)性程序的表述中,正確的有()。

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公司治理職能和管理職能,以及管理當(dāng)局對(duì)內(nèi)部控制的態(tài)度、認(rèn)識(shí)和措施等方面的內(nèi)容,屬于內(nèi)部控制要素中的()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)人員直接編制的審計(jì)工作底稿應(yīng)做到()。

題型:多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部控制制度中為了保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的制度是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于注冊(cè)會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)保證的表述中,正確的是()。

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審計(jì)的最大特征體現(xiàn)在()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題