A.2008年8月26日
B.2006年8月26日
C.2008年6月28日
D.2006年6月28日
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A.2006年5月17日
B.2006年7月15日
C.2006年7月6日
D.2006年6月7日
A.《企業(yè)內部控制審計指引》(征求意見稿)
B.《企業(yè)內部控制評價指引》(征求意見稿)
C.《企業(yè)內部控制應用指引》(征求意見稿)
D.《企業(yè)內部控制規(guī)范——基本規(guī)范》
A.《企業(yè)內部控制審計指引》(征求意見稿)
B.《企業(yè)內部控制評價指引》(征求意見稿)
C.《企業(yè)內部控制應用指引》(征求意見稿)
D.《企業(yè)內部控制規(guī)范——基本規(guī)范》
A.《企業(yè)內部控制審計指引》
B.《企業(yè)內部控制評價指引》
C.《企業(yè)內部控制應用指引》
D.《企業(yè)內部控制規(guī)范——基本規(guī)范》
A.銀行業(yè)務
B.保險業(yè)務
C.證券期貨
D.研究開發(fā)
最新試題
財務報告內部控制的總體要求()
下列控制要素中起基礎作用的是()
系統(tǒng)變更的關鍵風險有()
企業(yè)風險管理框架除了包括內部控制整合框架中的五個要素外,還增加多個要素,它們是()
風險識別的流程是什么?
內部控制是一個完整的全過程控制體系,包括事前控制事中控制和事后控制,但不包括制度執(zhí)行與制度監(jiān)督評價。
什么是運營分析控制?運營分析的流程一般包括哪幾個階段?
內部控制制度只能用來防控風險。
信息系統(tǒng)內部控制應至少關注哪些風險?
內部控制的現(xiàn)實價值主要包括()