A.賬戶運(yùn)用不合理
B.收入計(jì)價(jià)不準(zhǔn)確
C.發(fā)出計(jì)價(jià)錯(cuò)誤
D.賬務(wù)處理不規(guī)范
E.存貨盤存方法錯(cuò)誤
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A.購貨發(fā)票
B.驗(yàn)收報(bào)告
C.入庫單
D.銷售發(fā)票
E.出庫單
A.存貨在資產(chǎn)中重要程度
B.審計(jì)時(shí)間安排
C.存貨的質(zhì)量
D.存貨的類別
E.審計(jì)人員的數(shù)量
A.成本會(huì)計(jì)控制制度
B.管理會(huì)計(jì)控制制度
C.預(yù)算會(huì)計(jì)控制制度
D.實(shí)地盤存制度
E.永續(xù)盤存制度
A.大額項(xiàng)目
B.賬齡較長項(xiàng)目
C.關(guān)聯(lián)方項(xiàng)目
D.非正常項(xiàng)目
E.賬齡較短項(xiàng)目
A.外埠存款
B.銀行匯票存款
C.銀行本票存款
D.信用卡存款
E.信用證保證金存款
最新試題
對庫存物資的抽查盤點(diǎn),應(yīng)作好盤點(diǎn)記錄,由何人在盤點(diǎn)記錄上簽章后作為審計(jì)工作底稿的一部分?()
應(yīng)付賬款明細(xì)表的內(nèi)容主要包括()。
在審計(jì)工作結(jié)束時(shí),必須寫一個(gè)書面的審計(jì)報(bào)告的原因()。
對開出應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行審查時(shí),審計(jì)人員應(yīng)注意的事項(xiàng)是()。
審計(jì)人員通常應(yīng)選擇哪些項(xiàng)目作為函證對象?
注冊會(huì)計(jì)師在對銀行存款做控制測試時(shí)可以抽取適量收款憑證,檢查收款憑證金額是否與銷售發(fā)票、經(jīng)批準(zhǔn)的銷售單及記入銷售明細(xì)賬和銀行存款日記賬的相關(guān)金額是否一致。
審計(jì)報(bào)告是審計(jì)人員對被審計(jì)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的什么內(nèi)容進(jìn)行審查評價(jià),做出審計(jì)結(jié)論的書面文件?()
下列情況屬于勞務(wù)收入進(jìn)行確認(rèn)和計(jì)量的是()。
主營業(yè)務(wù)成本的內(nèi)部控制制度包括()。
審計(jì)人員在對短期借款進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測試時(shí)應(yīng)注意()。