A.借款的數(shù)額是否恰當(dāng)
B.借款的手續(xù)是否完備
C.借款的用途是否符合規(guī)定,如有改動(dòng)是否經(jīng)批準(zhǔn)
D.借款余額與銀行對(duì)賬單余額是否一致
E.借款的手續(xù)齊全
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A.請(qǐng)購(gòu)單
B.訂購(gòu)單
C.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
D.供應(yīng)商的銷售發(fā)票
E.銀行存款賬戶
A.出納員
B.保管員
C.驗(yàn)收員
D.盤點(diǎn)員
E.記錄員
A.是審計(jì)規(guī)范化的要求
B.是決策的重要參考文件
C.是審計(jì)結(jié)論和決定的書面文件
D.是審計(jì)意見(jiàn)的載體
E.是審計(jì)收費(fèi)的需要
A.真實(shí)性
B.保證性
C.合法性
D.完整性
E.技術(shù)性
A.計(jì)時(shí)工資制
B.計(jì)件工資制
C.考勤登記表
D.A與C
E.機(jī)器工時(shí)表
最新試題
在對(duì)大企業(yè)貨幣資金進(jìn)行符合性測(cè)試時(shí)應(yīng)采取哪些方式進(jìn)行描述?()
簡(jiǎn)述企業(yè)收入審計(jì)的目標(biāo)。
費(fèi)用的審查主要包括()。
審計(jì)人員由應(yīng)付賬款明細(xì)賬追查至銀行存款支出日記簿,審查()。
審計(jì)報(bào)告是審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的什么內(nèi)容進(jìn)行審查評(píng)價(jià),做出審計(jì)結(jié)論的書面文件?()
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的內(nèi)部控制制度包括()。
應(yīng)付賬款明細(xì)表的內(nèi)容主要包括()。
簡(jiǎn)述應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)審計(jì)的審計(jì)目標(biāo)。
注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)銀行存款做控制測(cè)試時(shí)可以抽取適量收款憑證,檢查收款憑證金額是否與銷售發(fā)票、經(jīng)批準(zhǔn)的銷售單及記入銷售明細(xì)賬和銀行存款日記賬的相關(guān)金額是否一致。
簡(jiǎn)述企業(yè)利潤(rùn)審計(jì)的目標(biāo)。