判斷題財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》建立了我國企業(yè)內(nèi)部控制的總體框架。

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1.多項選擇題作為全行內(nèi)控合規(guī)信息平臺,內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中存儲了以下哪些信息()。

A.制度庫
B.違規(guī)點庫
C.檢查監(jiān)督數(shù)據(jù)庫
D.指標、報表、報告

2.多項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查監(jiān)督數(shù)據(jù)包括()。

A.外部檢查
B.各級行年度計劃內(nèi)檢查
C.內(nèi)控合規(guī)部門組織開展的檢查
D.關聯(lián)方信息

3.多項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,以下哪些操作由系統(tǒng)管理員完成()。

A.檢查立項
B.用戶授權
C.基礎數(shù)據(jù)配置
D.檢查計劃終止

4.多項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,以下哪些操作必須由內(nèi)控合規(guī)部門完成()。

A.檢查計劃審核
B.關聯(lián)方審核
C.用戶授權
D.檢查項目立項

5.多項選擇題內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)可自動生成()報告。

A.項目
B.專項
C.綜合
D.可疑

最新試題

根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》,商業(yè)銀行應及時向銀監(jiān)會報送合規(guī)風險管理計劃和合規(guī)風險評估報告。

題型:判斷題

查驗證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當?shù)臋z查方法和技術,對被查單位提供的資料進行審查,現(xiàn)場查驗相關業(yè)務實際運行狀況的過程。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,底稿經(jīng)審核通過后,由被查機構登錄系統(tǒng)進行確認。

題型:判斷題

在對合規(guī)風險進行評估的時候,可以從風險發(fā)生概率和風險導致的損失兩個維度進行分析。

題型:判斷題

職監(jiān)督是指商業(yè)銀行各級機構職能部門按照職責分工,對下級對口部門相關經(jīng)營管理活動進行監(jiān)測、檢查、督導和糾偏的管理行為。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項目立項人負責選配檢查人員,組建檢查組,并明確檢查組長、主查、一般檢查人員的分工。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,業(yè)務部門通過“法人授權”功能提交授權委托事項申請。

題型:判斷題

內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內(nèi)控與法律合規(guī)部統(tǒng)一組織開發(fā),只面向內(nèi)控合規(guī)部門使用。

題型:判斷題

根據(jù)《關于做好合規(guī)風險監(jiān)測報告工作的通知》(農(nóng)銀辦發(fā)[2013]639號),總分行各主要業(yè)務部門負責分析評估本業(yè)務條線合規(guī)風險狀況,收集合規(guī)風險信息并及時報送同級行內(nèi)控合規(guī)部門。

題型:判斷題

合規(guī)風險識別是合規(guī)風險管理的第一個階段,是對合規(guī)風險的定性分析,也是整個合規(guī)風險管理的基礎。

題型:判斷題