判斷題內(nèi)部審計人員應當將審計程序的執(zhí)行過程及收集和評價的審計證據(jù)記錄于審計報告。
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審查內(nèi)部控制的目的是為下一步工作創(chuàng)造條件。
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逆查法的優(yōu)點是全面細致,不容易遺漏錯弊事項。
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農(nóng)村中小金融機構內(nèi)部審計部門應對董(理)事會負責。
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商業(yè)銀行的內(nèi)部審計部門無權獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營信息和管理信息。
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審計工作底稿保管期限一般不低于10年。
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內(nèi)部審計人員勤勉工作是預防舞弊的主要途徑。
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全部審計和詳細審計的涵義是一致的。
題型:判斷題
商業(yè)銀行內(nèi)部控制是為實現(xiàn)經(jīng)營目標,通過制定和實施一系列制度、程序和方法,對差錯進行防范、控制、糾正的動態(tài)過程和機制。
題型:判斷題
納稅人、扣繳義務人在金融機構的存款不足以同時支付稅款和金融機構貸款時,金融機構可先扣收貸款,再扣繳稅款。
題型:判斷題