最新試題

如果被審計(jì)單位的內(nèi)部控制不健全,審計(jì)人員則應(yīng)擴(kuò)大抽取的樣本量。

題型:判斷題

上市公司按照《公司法》等規(guī)定接受會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)其財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行的審計(jì)是強(qiáng)制審計(jì)。

題型:判斷題

任何單位和個(gè)人不得印刷、發(fā)售代幣票券,代替人民幣在市場(chǎng)上流通。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)適時(shí)安排后續(xù)審計(jì)工作,并把它作為審計(jì)方案的一部分。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)師在注意到某些舞弊征兆之后,應(yīng)該擴(kuò)展審計(jì)工作來確定是否有理由進(jìn)行調(diào)查

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)將獲取審計(jì)證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時(shí)間等清晰、完整地記錄在審計(jì)報(bào)告中。

題型:判斷題

審計(jì)檔案是指審計(jì)部門在項(xiàng)目審計(jì)或者專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查活動(dòng)中直接形成的,具有保存價(jià)值的以紙質(zhì)、磁質(zhì)、光盤和其他介質(zhì)形式存在的歷史記錄。

題型:判斷題

審計(jì)的基本職能是監(jiān)督、評(píng)價(jià)、鑒證。

題型:判斷題

商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)應(yīng)當(dāng)具有充分的獨(dú)立性,實(shí)行全行系統(tǒng)的橫向管理。

題型:判斷題

審查內(nèi)部控制的目的是為下一步工作創(chuàng)造條件。

題型:判斷題