最新試題

商業(yè)銀行合規(guī)管理職能不應(yīng)與內(nèi)部審計職能分離。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)人應(yīng)根據(jù)審計項目的風(fēng)險程度,規(guī)劃審計項目執(zhí)行的先后順序。

題型:判斷題

審計工作底稿保管期限一般不低于10年。

題型:判斷題

其他組織或者人員接受委托、聘用,承辦或者參與內(nèi)部審計業(yè)務(wù),可以不遵守內(nèi)部審計準則的相關(guān)規(guī)定。

題型:判斷題

商業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門與內(nèi)部審計部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機制。

題型:判斷題

內(nèi)部審計人員應(yīng)將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等清晰、完整地記錄在審計報告中。

題型:判斷題

如果經(jīng)了解得知被審單位的內(nèi)部控制不健全,則評估其控制風(fēng)險水平高,因此就應(yīng)擴大抽取的樣本量,甚至進行詳查。

題型:判斷題

若發(fā)現(xiàn)的舞弊行為性質(zhì)嚴重或金額較大,應(yīng)在出具的常規(guī)審計報告中說明。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立審計工作底稿的一級復(fù)核制度,明確規(guī)定各級復(fù)核人員的要求和責(zé)任。

題型:判斷題

審計的基本職能是監(jiān)督、評價、鑒證。

題型:判斷題