最新試題

如果被審計單位的內(nèi)部控制不健全,審計人員則應(yīng)擴大抽取的樣本量。

題型:判斷題

農(nóng)村中小金融機構(gòu)內(nèi)部審計部門應(yīng)對董(理)事會負責。

題型:判斷題

全部審計和詳細審計的涵義是一致的。

題型:判斷題

納稅人、扣繳義務(wù)人在金融機構(gòu)的存款不足以同時支付稅款和金融機構(gòu)貸款時,金融機構(gòu)可先扣收貸款,再扣繳稅款。

題型:判斷題

農(nóng)村信用社辦理存、貸和結(jié)算等業(yè)務(wù),適用商業(yè)銀行法的有關(guān)規(guī)定。

題型:判斷題

如果經(jīng)了解得知被審單位的內(nèi)部控制不健全,則評估其控制風險水平高,因此就應(yīng)擴大抽取的樣本量,甚至進行詳查。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)將審計報告提交組織財務(wù)部門,并要求被審計單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實糾正措施。

題型:判斷題

內(nèi)部審計力量不足的,應(yīng)當將審計任務(wù)委托社會中介機構(gòu)進行。

題型:判斷題

審計檔案是指審計部門在項目審計或者專項審計調(diào)查活動中直接形成的,具有保存價值的以紙質(zhì)、磁質(zhì)、光盤和其他介質(zhì)形式存在的歷史記錄。

題型:判斷題

內(nèi)部審計師在注意到某些舞弊征兆之后,應(yīng)該擴展審計工作來確定是否有理由進行調(diào)查

題型:判斷題