判斷題國務(wù)院于2003年3月4日發(fā)布了《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》。

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審查內(nèi)部控制的目的是為下一步工作創(chuàng)造條件。

題型:判斷題

任何單位和個(gè)人不得印刷、發(fā)售代幣票券,代替人民幣在市場(chǎng)上流通。

題型:判斷題

審計(jì)工作底稿保管期限一般不低于10年。

題型:判斷題

審計(jì)部負(fù)責(zé)全行審計(jì)制度的制定。

題型:判斷題

如果經(jīng)了解得知被審單位的內(nèi)部控制不健全,則評(píng)估其控制風(fēng)險(xiǎn)水平高,因此就應(yīng)擴(kuò)大抽取的樣本量,甚至進(jìn)行詳查。

題型:判斷題

審計(jì)檔案是指審計(jì)部門在項(xiàng)目審計(jì)或者專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查活動(dòng)中直接形成的,具有保存價(jià)值的以紙質(zhì)、磁質(zhì)、光盤和其他介質(zhì)形式存在的歷史記錄。

題型:判斷題

逆查法的優(yōu)點(diǎn)是全面細(xì)致,不容易遺漏錯(cuò)弊事項(xiàng)。

題型:判斷題

審計(jì)對(duì)象指的是被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)資料及其所反映的財(cái)務(wù)收支活動(dòng)。

題型:判斷題

商業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門與內(nèi)部審計(jì)部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機(jī)制。

題型:判斷題

商業(yè)銀行內(nèi)部控制是為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法,對(duì)差錯(cuò)進(jìn)行防范、控制、糾正的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。

題型:判斷題