判斷題根據(jù)《審計(jì)法實(shí)施條例》的規(guī)定,審計(jì)部門根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目方案實(shí)施審計(jì)時(shí),一般情況下,應(yīng)在實(shí)施審計(jì)的五日前,向被審計(jì)單位送達(dá)審計(jì)通知書。

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全部審計(jì)與詳查法,局部審計(jì)與抽查法都是同一種審計(jì)技術(shù)方法。

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任何單位和個(gè)人不得印刷、發(fā)售代幣票券,代替人民幣在市場上流通。

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內(nèi)部審計(jì)師在注意到某些舞弊征兆之后,應(yīng)該擴(kuò)展審計(jì)工作來確定是否有理由進(jìn)行調(diào)查

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審計(jì)部門檢查被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)憑證以及其他有關(guān)資料,涉及秘密的,被審計(jì)單位可以拒絕。

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內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)將獲取審計(jì)證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時(shí)間等清晰、完整地記錄在審計(jì)報(bào)告中。

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審計(jì)部負(fù)責(zé)全行審計(jì)制度的制定。

題型:判斷題

商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)部門無權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營信息和管理信息。

題型:判斷題

商業(yè)銀行內(nèi)部控制是為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法,對(duì)差錯(cuò)進(jìn)行防范、控制、糾正的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。

題型:判斷題

商業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門與內(nèi)部審計(jì)部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機(jī)制。

題型:判斷題

審查內(nèi)部控制的目的是為下一步工作創(chuàng)造條件。

題型:判斷題