單項選擇題管理層最多能夠容忍的目標實現(xiàn)不了的可能性為10%。10%就叫做()。

A.剩余風險
B.可接受風險
C.風險偏好
D.風險容忍度


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2.單項選擇題采取一定控制措施后,仍然存在一些風險,這種風險叫做()。

A.剩余風險
B.可接受風險
C.風險偏好
D.風險容忍度

3.多項選擇題內部審計機構可以協(xié)助()。

A.管理層設計綜合的評價方法
B.管理層推行貫穿整個組織的風險模型
C.管理層編制關于內部控制有效性的報告
D.董事會開展治理實務自我評估
E.其他部門進行風險管理

4.多項選擇題內部審計需要對以下哪些風險進行評估()。

A.資產(chǎn)安全風險
B.違法違規(guī)風險
C.提供信息不可靠的風險
D.舞弊風險
E.效率效果達不到的可能性
F.組織戰(zhàn)略實現(xiàn)不了的風險
G.員工的疾病風險
H.員工的離職風險

5.單項選擇題內部審計機構負責人的任免、計劃、預算、機構、編制等由()討論決定。

A.股東代表大會
B.職工代表大會
C.管理層
D.審計委員會

最新試題

某審計師正考慮設計一個調查問卷,以便研究雇員對控制程序的態(tài)度。以下哪項在設計調查問卷時最不重要()

題型:單項選擇題

海關游艇制造商的銷售經(jīng)理確定了如下的生產(chǎn)和銷售矩陣()根據(jù)上面的矩陣,公司的最佳生產(chǎn)量應當是:

題型:單項選擇題

與生產(chǎn)工人面談,明確業(yè)績評價標準以及評價部門經(jīng)營固有風險等資料收集活動屬于審計業(yè)務的哪個階段?() 

題型:單項選擇題

通過與資料錄入人員面談,內部審計師識別出該系統(tǒng)中存在重大缺陷。審計師應采取以下哪項措施:()

題型:單項選擇題

內部審計職能剛剛完成對應付賬款職能的審計。作為最終審計報告的一部分,該項審計的總結報告有可能單獨提供給以下哪類人員?()

題型:單項選擇題

以下哪種情況最有可能向委托人(業(yè)務約定客戶)提交中期書面報告()

題型:單項選擇題

審計師在完成業(yè)務方案的部分工作后,存在的一個問題很明顯需要對組織的分布程序進行修正。委托方同意并起草了修正程序以便立即實施。內部審計師應該()

題型:單項選擇題

依據(jù)專業(yè)實務框架(PPF),以下哪項正確的列出了舞弊報告應當包含的信息?()

題型:單項選擇題

樣本精度范圍從$200,000降低到$100,000,將導致()

題型:單項選擇題

抽樣過程出現(xiàn)以下哪種變動將導致置信區(qū)間縮短?()

題型:單項選擇題