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B.2
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B.Libor
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A.4%
B.6%
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最新試題
內(nèi)部審計人員勤勉工作是預(yù)防舞弊的主要途徑。
審查內(nèi)部控制的目的是為下一步工作創(chuàng)造條件。
商業(yè)銀行內(nèi)部控制是為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),通過制定和實施一系列制度、程序和方法,對差錯進(jìn)行防范、控制、糾正的動態(tài)過程和機(jī)制。
商業(yè)銀行的內(nèi)部審計部門無權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營信息和管理信息。
審計部門檢查被審計單位的會計報表、會計賬簿、會計憑證以及其他有關(guān)資料,涉及秘密的,被審計單位可以拒絕。
審計工作底稿保管期限一般不低于10年。
內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)適時安排后續(xù)審計工作,并把它作為審計方案的一部分。
商業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門與內(nèi)部審計部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機(jī)制。
審計檔案是指審計部門在項目審計或者專項審計調(diào)查活動中直接形成的,具有保存價值的以紙質(zhì)、磁質(zhì)、光盤和其他介質(zhì)形式存在的歷史記錄。
農(nóng)村信用社辦理存、貸和結(jié)算等業(yè)務(wù),適用商業(yè)銀行法的有關(guān)規(guī)定。