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B.Libor
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D.Mibor
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B.6%
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最新試題
內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)應(yīng)將審計報告提交組織財務(wù)部門,并要求被審計單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實糾正措施。
任何單位和個人不得印刷、發(fā)售代幣票券,代替人民幣在市場上流通。
內(nèi)部審計人員在社會交往中,應(yīng)當(dāng)履行保密義務(wù),警惕非故意泄密的可能性。
審計工作底稿保管期限一般不低于10年。
審計部門檢查被審計單位的會計報表、會計賬簿、會計憑證以及其他有關(guān)資料,涉及秘密的,被審計單位可以拒絕。
內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立審計工作底稿的一級復(fù)核制度,明確規(guī)定各級復(fù)核人員的要求和責(zé)任。
商業(yè)銀行內(nèi)部控制是為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),通過制定和實施一系列制度、程序和方法,對差錯進(jìn)行防范、控制、糾正的動態(tài)過程和機(jī)制。
上市公司按照《公司法》等規(guī)定接受會計師事務(wù)所對其財務(wù)報表進(jìn)行的審計是強(qiáng)制審計。
農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計部門應(yīng)對董(理)事會負(fù)責(zé)。
內(nèi)部審計人員應(yīng)將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等清晰、完整地記錄在審計報告中。