A.客戶訂貨單
B.銷貨單
C.發(fā)運(yùn)憑證
D.銷貨日記賬
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A.應(yīng)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
B.應(yīng)計(jì)入營業(yè)外收入
C.應(yīng)計(jì)入補(bǔ)貼收入
D.應(yīng)計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入
A.應(yīng)用審計(jì)軟件檢查那些超過價(jià)格限度的訂單
B.比較發(fā)票價(jià)格和產(chǎn)品目錄價(jià)格
C.索取經(jīng)過授權(quán)的價(jià)格變動(dòng)記錄,并追查產(chǎn)品價(jià)目表
D.索取所有價(jià)格變動(dòng)記錄,并抽查授權(quán)審批文件
A.當(dāng)年的銷售合同
B.當(dāng)年的發(fā)運(yùn)憑證
C.當(dāng)年的銷貨單
D.當(dāng)年的訂購單
A.主營業(yè)務(wù)收入明細(xì)表
B.應(yīng)收賬款賬齡分析表
C.銷售費(fèi)用明細(xì)表
D.存貨周轉(zhuǎn)分析表
A.核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表
B.核實(shí)銷售退回記錄
C.函證欠款人
D.編制試算平衡表
最新試題
以下項(xiàng)目可以作為外幣業(yè)務(wù)審計(jì)目標(biāo)的有()。
對(duì)被審計(jì)單位銀行存款收支進(jìn)行截止期測試時(shí),審計(jì)人員可以實(shí)施的審計(jì)程序有()。
對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制測評(píng)時(shí),下列屬于審計(jì)人員應(yīng)執(zhí)行的測評(píng)程序是()
合并會(huì)計(jì)報(bào)告的實(shí)質(zhì)性審查的主要內(nèi)容包括()
現(xiàn)金流量表的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)中除與資產(chǎn)負(fù)債表相同者外,還有()
審計(jì)人員擬審在被審計(jì)單位管理費(fèi)用合理性,對(duì)費(fèi)用的相關(guān)記錄檢查后,發(fā)現(xiàn)明細(xì)賬與總賬相符,而且管理費(fèi)用比例與上年相近。以下審計(jì)程序效果最差的是()
審計(jì)人員對(duì)X公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn),X公司當(dāng)年發(fā)生大額非貨幣性交易,應(yīng)提請(qǐng)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露()
審查資產(chǎn)負(fù)債表編制的正確性和編制方法的合規(guī)性主要采用()
審查中發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位將下列子公司納入了合并范圈,其中不正確的是()
對(duì)其他貨幣資金審查的程序包括()。