A.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)表
B.應(yīng)收賬款賬齡分析表
C.銷售費(fèi)用明細(xì)表
D.存貨周轉(zhuǎn)分析表
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A.核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表
B.核實(shí)銷售退回記錄
C.函證欠款人
D.編制試算平衡表
A.核對(duì)法
B.分析法
C.復(fù)核法
D.函證法
A.賬務(wù)處理是否正確
B.銷售折讓合理性
C.截止期
D.真實(shí)性
A.借記預(yù)收賬款25萬(wàn)元,貸記應(yīng)收賬款25萬(wàn)元
B.借記預(yù)收賬款30萬(wàn)元,貸記應(yīng)收賬款30萬(wàn)元
C.借記預(yù)收賬款5萬(wàn)元,貸記應(yīng)收賬款5萬(wàn)元
D.借記應(yīng)收賬款25萬(wàn)元,貸記預(yù)收賬款25萬(wàn)元
A.出納員編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
B.出納員根據(jù)審核后的憑證登記現(xiàn)金日記賬
C.出納員簽發(fā)支票
D.出納員登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬
最新試題
審計(jì)人員對(duì)X公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn),X公司當(dāng)年發(fā)生大額非貨幣性交易,應(yīng)提請(qǐng)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露()
被審計(jì)單位2007年利潤(rùn)總額有較大增長(zhǎng),以下各種情況下利潤(rùn)存在舞弊的事項(xiàng)可能有()
審計(jì)人員對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審查時(shí),應(yīng)當(dāng)審查的內(nèi)容有()
下列各項(xiàng)控制方式’不屬于報(bào)表編制程序控制的是()
審計(jì)人員擬審在被審計(jì)單位管理費(fèi)用合理性,對(duì)費(fèi)用的相關(guān)記錄檢查后,發(fā)現(xiàn)明細(xì)賬與總賬相符,而且管理費(fèi)用比例與上年相近。以下審計(jì)程序效果最差的是()
對(duì)外提供合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),下列有關(guān)關(guān)聯(lián)方披露的提法中,正確的是()
合并會(huì)計(jì)報(bào)告的實(shí)質(zhì)性審查的主要內(nèi)容包括()
審計(jì)人員為了核實(shí)被審計(jì)單位列示于資產(chǎn)負(fù)債表上的固定資產(chǎn)價(jià)值的真實(shí)性和正確性,常要審查的內(nèi)容包括()
對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制測(cè)評(píng)時(shí),下列屬于審計(jì)人員應(yīng)執(zhí)行的測(cè)評(píng)程序是()
審計(jì)人員測(cè)試現(xiàn)金內(nèi)部控制的內(nèi)容及方法有()。