A.控制環(huán)境
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.控制活動(dòng)
D.信息與溝通
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你可能感興趣的試題
A.查閱被審計(jì)單位的各項(xiàng)管理制度和相天文件
B.詢問(wèn)被審計(jì)單位的管理人員和其他相關(guān)人員
C.檢查內(nèi)部控制過(guò)程中生成的文件和記錄
D.審查財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目余額
A.審計(jì)不能依賴被審計(jì)單位的內(nèi)部控制
B.控制風(fēng)險(xiǎn)可能為零
C.審計(jì)必須實(shí)施或多或少的內(nèi)部控制測(cè)試
D.審計(jì)必須實(shí)施或多或少的實(shí)質(zhì)性審查
A.調(diào)查表法
B.流程圖法
C.功能測(cè)試法
D.文字說(shuō)明法
A.授權(quán)審批控制
B.定期核對(duì)會(huì)計(jì)記錄
C.實(shí)物資產(chǎn)的定期盤(pán)點(diǎn)
D.定期編制銀行余額調(diào)節(jié)表
A.建立健全內(nèi)部控制
B.保證內(nèi)部控制有效實(shí)施
C.對(duì)內(nèi)部控制的健全性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)
D.在任何情況下都要實(shí)施內(nèi)部控制測(cè)試
最新試題
確定審計(jì)立卷主體的原則是()。
國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)計(jì)劃按其作用不同可分為()。
審計(jì)質(zhì)最的內(nèi)容是指()。
審計(jì)管理應(yīng)注重對(duì)()的管理。
審計(jì)計(jì)劃管理的內(nèi)容包括()。
審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的控制方法有()。
通過(guò)加密技術(shù)限制未經(jīng)授權(quán)的人員接觸機(jī)密數(shù)據(jù)和文件屬于()。
審計(jì)人員的審計(jì)結(jié)論偏離了審計(jì)事項(xiàng)的客觀事實(shí),但沒(méi)引發(fā)追究審計(jì)責(zé)任的行為,說(shuō)明審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)是()。
以下關(guān)于"中間表"的說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
下列各項(xiàng)中,不屬于信息系統(tǒng)測(cè)試方法的是()。