單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中,不屬于內(nèi)部控制調(diào)查方法的是()。

A.查閱被審計單位的各項(xiàng)管理制度和相天文件
B.詢問被審計單位的管理人員和其他相關(guān)人員
C.檢查內(nèi)部控制過程中生成的文件和記錄
D.審查財務(wù)報表項(xiàng)目余額


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1.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部控制存在固有局限對審計的影響是()。

A.審計不能依賴被審計單位的內(nèi)部控制
B.控制風(fēng)險可能為零
C.審計必須實(shí)施或多或少的內(nèi)部控制測試
D.審計必須實(shí)施或多或少的實(shí)質(zhì)性審查

2.單項(xiàng)選擇題用簡潔的文字對被審計單位內(nèi)部控制的調(diào)查結(jié)果加以敘述的方法是()。

A.調(diào)查表法
B.流程圖法
C.功能測試法
D.文字說明法

3.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部控制按照控制的功能可以分為預(yù)防式控制和察覺式控制,以下屬于預(yù)防式控制的是()。

A.授權(quán)審批控制
B.定期核對會計記錄
C.實(shí)物資產(chǎn)的定期盤點(diǎn)
D.定期編制銀行余額調(diào)節(jié)表

4.單項(xiàng)選擇題審計人員在內(nèi)部控制測評中的責(zé)任是()。

A.建立健全內(nèi)部控制
B.保證內(nèi)部控制有效實(shí)施
C.對內(nèi)部控制的健全性和有效性進(jìn)行評價
D.在任何情況下都要實(shí)施內(nèi)部控制測試

5.單項(xiàng)選擇題審計人員在對內(nèi)部控制進(jìn)行初評后,認(rèn)為應(yīng)該實(shí)施內(nèi)部控制測試的情況是()。

A.內(nèi)部控制存在的重大缺陷
B.初步評估控制風(fēng)險較低
C.進(jìn)行內(nèi)部控制測試不經(jīng)濟(jì)
D.難以對內(nèi)部控制的健全性有效性做出評價