A、被審計單位
B、內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)
C、審計機(jī)關(guān)
D、社會審計機(jī)構(gòu)
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A、非標(biāo)準(zhǔn)審計報告
B、內(nèi)部審計報告
C、標(biāo)準(zhǔn)審計報告
D、審計組的審計報告
A、否定意見
B、保留意見
C、無法表示意見
D、增加說明段的無保留意見
A、派出審計組的審計機(jī)關(guān)
B、審計委托人
C、審計小組
D、被審計單位
A、無保留意見
B、保留意見
C、否定意見
D、無法表示意見
A、保留意見
B、無保留意見
C、無法表示意見
D、否定意見
A、審計委托書
B、書面聲明
C、被審計單位承諾書
D、審計報告
A、簽發(fā)日期
B、審計內(nèi)容
C、審計評價意見
D、審計組人員構(gòu)成及分工
A、被審計單位基本情況
B、審計機(jī)關(guān)的基本情況
C、被審計單位的整改情況
D、審計建議
A、為了讓人大常委了解預(yù)算執(zhí)行的真實情況
B、為了讓領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)全面理解預(yù)算執(zhí)行審計的情況
C、為了針對發(fā)現(xiàn)的問題提出意見和建議
D、供政府決策時參考
A、總體數(shù)量
B、總體偏差水平
C、審計結(jié)論的精確限度
D、審計結(jié)論的可靠性程度
E、以往類似審計項目的經(jīng)驗
最新試題
審計機(jī)關(guān)開展審計質(zhì)最檢奇的內(nèi)容有()。
下列各項屬審計管理基礎(chǔ)工作的是()。
審計人員的審計結(jié)論偏離了審計事項的客觀事實,但沒引發(fā)追究審計責(zé)任的行為,說明審計風(fēng)險是()。
審計風(fēng)險的控制方法有()。
通過加密技術(shù)限制未經(jīng)授權(quán)的人員接觸機(jī)密數(shù)據(jù)和文件屬于()。
以下關(guān)于"中間表"的說法錯誤的是()。
審計質(zhì)最的內(nèi)容是指()。
審計管理要貫穿于()。
審計計劃管理的內(nèi)容包括()。
審計質(zhì)量全面管理的內(nèi)容主要包括()。