A、非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告
B、內(nèi)部審計(jì)報(bào)告
C、標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告
D、審計(jì)組的審計(jì)報(bào)告
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A、否定意見
B、保留意見
C、無(wú)法表示意見
D、增加說(shuō)明段的無(wú)保留意見
A、派出審計(jì)組的審計(jì)機(jī)關(guān)
B、審計(jì)委托人
C、審計(jì)小組
D、被審計(jì)單位
A、無(wú)保留意見
B、保留意見
C、否定意見
D、無(wú)法表示意見
A、保留意見
B、無(wú)保留意見
C、無(wú)法表示意見
D、否定意見
A、審計(jì)委托書
B、書面聲明
C、被審計(jì)單位承諾書
D、審計(jì)報(bào)告
最新試題
審計(jì)管理的目的是()。
審計(jì)管理要服從于()。
審計(jì)小組或人員對(duì)每一審計(jì)項(xiàng)目分別制定的審計(jì)實(shí)施計(jì)劃,稱為()。
審計(jì)質(zhì)最的內(nèi)容是指()。
以下審計(jì)項(xiàng)目可被選擇為效益審計(jì)項(xiàng)目的是()。
國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)計(jì)劃按其作用不同可分為()。
進(jìn)行審計(jì)管理的依據(jù)應(yīng)是()
通過(guò)加密技術(shù)限制未經(jīng)授權(quán)的人員接觸機(jī)密數(shù)據(jù)和文件屬于()。
審計(jì)管理要貫穿于()。
審計(jì)管理應(yīng)注重對(duì)()的管理。