單項(xiàng)選擇題下列不屬于文獻(xiàn)研究的途徑的是()

A.歷史文獻(xiàn)資料
B.第一手資料
C.統(tǒng)計(jì)資料
D.網(wǎng)絡(luò)文獻(xiàn)


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1.單項(xiàng)選擇題結(jié)構(gòu)化訪談的最大優(yōu)點(diǎn)是()

A.訪談結(jié)果量化方便,可做統(tǒng)計(jì)分析
B.不需要太多的技術(shù)技巧
C.能實(shí)地察看項(xiàng)目的各種情況
D.能最直接地收集審計(jì)證據(jù)

2.多項(xiàng)選擇題下列有關(guān)內(nèi)部審計(jì)報告的編制、復(fù)核與報送的相關(guān)說法中,正確的有()

A.審計(jì)組應(yīng)當(dāng)在實(shí)施必要的審計(jì)程序后,及時編制審計(jì)報告,并征求被審計(jì)對象的意見
B.被審計(jì)單位對審計(jì)報告有異議的,應(yīng)當(dāng)修改審計(jì)報告
C.審計(jì)報告經(jīng)過必要的修改后,應(yīng)當(dāng)連同被審計(jì)單位的反饋意見及時報送內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人復(fù)核
D.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將審計(jì)報告提交被審計(jì)單位和組織適當(dāng)管理層,并要求被審計(jì)單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實(shí)糾正措施
E.已經(jīng)出具的審計(jì)報告如果存在重要錯誤或遺漏,內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時更正,并將更正后的審計(jì)報告提交給原審計(jì)報告接收者

3.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于我國國家審計(jì)報告的表述中,正確的是()

A.審計(jì)組的審計(jì)報告反映的是審計(jì)機(jī)關(guān)的最終意見
B.審計(jì)組的審計(jì)報告是審計(jì)機(jī)關(guān)對外出具的審計(jì)報告
C.審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)報告反映的是審計(jì)機(jī)關(guān)的最終意見
D.審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)報告是提出的內(nèi)部審計(jì)文書

5.單項(xiàng)選擇題變量抽樣主要運(yùn)用于()

A.內(nèi)部控制測試
B.實(shí)質(zhì)性程序
C.非統(tǒng)計(jì)抽樣
D.判斷抽樣

6.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中,正確反映變量抽樣法的基本步驟的是()

A.確定總體和抽樣單元——確定抽樣參數(shù)——確定樣本量——選取樣本進(jìn)行測試——評價抽樣結(jié)果推斷總體
B.確定總體和抽樣單元——確定樣本量——確定抽樣參數(shù)——選取樣本進(jìn)行測試——評價抽樣結(jié)果推斷總體
C.確定總體和抽樣單元——確定抽樣參數(shù)——選取樣本進(jìn)行測試——確定樣本量——評價抽樣結(jié)果推斷總體
D.確定樣本量——確定總體和抽樣單元——確定抽樣參數(shù)——選取樣本進(jìn)行測試——評價抽樣結(jié)果推斷總體

7.單項(xiàng)選擇題統(tǒng)計(jì)抽樣所作出的審計(jì)結(jié)論與總體實(shí)際情況之間所允許的誤差范圍是指()

A.精確限度
B.總體規(guī)模
C.總體標(biāo)準(zhǔn)差
D.樣本容量

8.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)內(nèi)部控制測試的表述中,正確的是()

A.確定內(nèi)部控制測試的抽查范圍時只能采用統(tǒng)計(jì)抽樣法
B.內(nèi)部控制測試可以采用的方式有功能測試和業(yè)務(wù)程序測試
C.內(nèi)部控制越有效,控制風(fēng)險就越高
D.內(nèi)部控制測試的方法有檢查、詢問、觀察、分析、重新操作

9.多項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中,屬于《內(nèi)部控制——整合框架》中監(jiān)督活動方面的原則的有()

A.董事會應(yīng)展現(xiàn)出其獨(dú)立于管理層,并對內(nèi)部控制的運(yùn)行和成效實(shí)施監(jiān)督
B.組織應(yīng)就影響內(nèi)部控制發(fā)揮作用的事項(xiàng),與外部進(jìn)行溝通
C.組織應(yīng)選擇、開展并實(shí)施持續(xù)和(或)單獨(dú)評估,以確認(rèn)內(nèi)部控制的各要素存在并持續(xù)運(yùn)行
D.組織應(yīng)通過政策和程序來實(shí)施控制活動
E.組織應(yīng)評價內(nèi)部控制缺陷,并及時與整改責(zé)任方溝通,必要時還應(yīng)與高級管理層和董事會溝通

最新試題

以下程序中,不能用于判斷存貨總體合理性的有()。

題型:單項(xiàng)選擇題

審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)時發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,可以采取的措施有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)審計(jì)的表述中,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

當(dāng)銀行存款的應(yīng)收利息收入遠(yuǎn)大于實(shí)際利息收入時,審計(jì)人員合理懷疑存在問題的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)審計(jì)風(fēng)險控制方法的表述中,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在電子數(shù)據(jù)審計(jì)過程中,審計(jì)人員將憑證表中的記賬方向字段的值從數(shù)值0/1、拼音J/D ,統(tǒng)一為漢字借/貸,該項(xiàng)操作是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

在合并財務(wù)報表審計(jì)中,需要關(guān)注的內(nèi)部抵銷分錄涉及的業(yè)務(wù)有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

為證實(shí)庫存現(xiàn)金相關(guān)內(nèi)部控制的有效性,審計(jì)人員可以實(shí)施的審計(jì)程序是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)外部調(diào)查的表述中,正確的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

被審計(jì)單位有關(guān)財務(wù)報表編制的下列做法中,審計(jì)人員認(rèn)為正確的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題