A.計(jì)提的依據(jù)是否充分
B.期末存貨是否賬實(shí)相符
C.相關(guān)存貨是否已經(jīng)陳舊過(guò)時(shí)
D.存貨成本構(gòu)成項(xiàng)目是否發(fā)生變化
E.前后會(huì)計(jì)期間采用的計(jì)提方法是否一致
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A.審查銷售折讓政策的合理性
B.審查營(yíng)業(yè)收入在財(cái)務(wù)報(bào)表中列報(bào)的正確性
C.審查與銷售業(yè)務(wù)相關(guān)的收款記錄和原始憑證
D.抽取與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的銷售業(yè)務(wù),進(jìn)行重點(diǎn)審查
E.核實(shí)客戶是否真實(shí)存在、業(yè)務(wù)范圍是否支持采購(gòu)行為
A.建立風(fēng)險(xiǎn)基金制度和辦理職業(yè)保險(xiǎn)屬于風(fēng)險(xiǎn)承受法
B.簽訂業(yè)務(wù)約定書(shū)、取得管理層說(shuō)明書(shū)屬于風(fēng)險(xiǎn)承受法
C.分清審計(jì)人員與被審計(jì)單位管理層的責(zé)任屬于風(fēng)險(xiǎn)回避法
D.審計(jì)人員執(zhí)業(yè)時(shí)嚴(yán)格遵守審計(jì)準(zhǔn)則和職業(yè)道德規(guī)范屬于自我保護(hù)法
E.在接受審計(jì)委托或安排審計(jì)計(jì)劃時(shí)對(duì)被審計(jì)單位進(jìn)行充分的調(diào)查和評(píng)價(jià)屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移法
A.審計(jì)機(jī)關(guān)依法實(shí)行審計(jì)結(jié)果公告制度
B.審計(jì)機(jī)關(guān)公布審計(jì)結(jié)果應(yīng)指定專門(mén)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一辦理
C.審計(jì)機(jī)關(guān)派出機(jī)構(gòu)未經(jīng)授權(quán)不得向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果
D.正在調(diào)查、處理過(guò)程中的事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)對(duì)外公布其進(jìn)展情況
E.審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一組織不同級(jí)次審計(jì)機(jī)關(guān)參加的審計(jì)項(xiàng)目,由各審計(jì)機(jī)關(guān)自行對(duì)外公布審計(jì)結(jié)果
A.注冊(cè)會(huì)計(jì)師質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況
B.被審計(jì)單位內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行的有效性
C.技術(shù)進(jìn)步對(duì)被審計(jì)單位產(chǎn)品過(guò)時(shí)程度的影響
D.注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)樣本量的確定和選樣方法的選擇
E.被審計(jì)單位持有大量受重大計(jì)量不確定性影響的生物資產(chǎn)
A.被審計(jì)單位管理狀況和管理人員的素質(zhì)
B.被審計(jì)單位與外部單位簽訂的采購(gòu)合同
C.被審計(jì)單位內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與執(zhí)行的狀況
D.被審計(jì)單位與審計(jì)事項(xiàng)相關(guān)知情人的陳述
E.被審計(jì)單位的地理位置及其所處國(guó)內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
最新試題
下列有關(guān)外部調(diào)查的表述中,正確的是()。
被審計(jì)單位在銷售商品時(shí)規(guī)定了一個(gè)月的試用期,在試用期結(jié)束前客戶可以選擇退貨,如未退貨視同其同意購(gòu)買(mǎi)商品。審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位存在發(fā)出商品時(shí)確認(rèn)銷售收入的情況,審計(jì)人員認(rèn)為其影響的財(cái)務(wù)報(bào)表認(rèn)定是()。
審計(jì)人員擬選擇下列各項(xiàng)作為審計(jì)標(biāo)準(zhǔn),錯(cuò)誤的是()。
下列關(guān)于關(guān)聯(lián)方交易信息披露表述不正確的是()。
審計(jì)人員在檢查固定資產(chǎn)變動(dòng)合理性時(shí),可以運(yùn)用的分析方法有()。
下列各項(xiàng)中,導(dǎo)致注冊(cè)會(huì)計(jì)師將其認(rèn)定為固有風(fēng)險(xiǎn)的情形有()。
下列關(guān)于外埠存款審查的表述中,正確的有()。
當(dāng)銀行存款的應(yīng)收利息收入遠(yuǎn)大于實(shí)際利息收入時(shí),審計(jì)人員合理懷疑存在問(wèn)題的是()。
下列有關(guān)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)處理與其他機(jī)構(gòu)關(guān)系的表述中,正確的有()。
審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位大宗物資采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()