單項選擇題某公司經(jīng)理建議提供一套控制系統(tǒng)和檢查清單,來控制危險材料在不同場地之間的運輸,這套系統(tǒng)也適用于材料在同一場地內(nèi)的移動。由于一直沒有發(fā)生這方面的問題,生產(chǎn)線上的經(jīng)理沒有支持這一做法。這種狀況意味著:()

A.只有一個控制強點
B.只有一個控制弱點
C.一個控制強點和一個控制弱點
D.既沒有控制強點也沒有控制弱點


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題某慈善機構(gòu)的許多基金籌措都是通過電話捐款實現(xiàn)的,為確保所有的電話捐款都被記錄,并被支付給該機構(gòu),以下哪項控制程序效果最差?()

A.該機構(gòu)管理層親自定期監(jiān)聽電話
B.編制管理報告,把去年與今年每一部電話的平均捐款額進行比較
C.對收取的捐贈物進行隨機抽查,確認捐款人的捐款額
D.電腦系統(tǒng)自動記錄所有的電話,并對所有的電話進行隨機抽査監(jiān)聽

2.單項選擇題首席審計執(zhí)行官被任命參加一評估外部審計師應(yīng)聘資格的委員會。承擔外部審計的會計師事務(wù)所合伙人邀請首席審計執(zhí)行官一起到其私人的狩獵場打獵一周。該首席審計執(zhí)行官應(yīng)當:()

A.接受,假如他們雙方的時間安排允許的話。
B.拒絕,鑒于雙方的利害沖突。
C.只要不占用工作時間就可以接受。
D.詢問會計部主任,這樣做是否違背公司的《職業(yè)道德規(guī)范》。

3.單項選擇題以下哪種情況違背了內(nèi)部審計師協(xié)會《職業(yè)道德規(guī)范》?()

A.在一宗并購合伙人控告內(nèi)部審計師所屬公司有欺詐行為的案件中,該審計師被法庭傳訊,并向法庭提供了機密的審計資料。
B.某辦公用品制造公司的內(nèi)部審計師最近完成了對公司營銷部門的審計。憑借此次經(jīng)驗,該審計師在一個周六用幾個小時在當?shù)匾患裔t(yī)院擔任帶薪顧問,指導(dǎo)該醫(yī)院市場營銷部門的審計工作。
C.某內(nèi)部審計師在當?shù)嘏e辦的國際內(nèi)部審計師會議上發(fā)表演講,其主要內(nèi)容是其編寫的有關(guān)審計電子數(shù)據(jù)交換方面的程序,還有幾個來自主要競爭對手企業(yè)的內(nèi)部審計師在場。
D.在審計過程中,某內(nèi)部審計師獲知公司將推出一種可能導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)革命的新產(chǎn)品。鑒于該產(chǎn)品成功的可能性極高,該審計師接受該部門經(jīng)理建議購入了該公司的股票。

4.單項選擇題內(nèi)部審計師協(xié)會董事會被告知某位CIA的逃稅行為已被證實并定罪。那么此CIA接下來很可能:()

A.立即被內(nèi)部審計標準委員會取消CIA資格。
B.沒有事,此行為超出正常工作范圍。
C.受到協(xié)會專業(yè)實務(wù)分會主任的譴責。
D.由董事會審查并取消CIA資格。

5.單項選擇題以下哪項是IIA《職業(yè)道德規(guī)范》所允許的?()

A.根據(jù)法庭傳喚,向法庭披露可能對本組織不利的機密的、與審計相關(guān)的信息。
B.運用與審計相關(guān)的信息決定購買雇主公司發(fā)行的股票。
C.接受某員工一份意外禮物,因為審計師在最近一份審計報告中稱贊過該員工。
D.不向?qū)徲嬑瘑T會報告有關(guān)非法行為的重大發(fā)現(xiàn),因為管理當局已經(jīng)表示要處理這些問題。

最新試題

為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點關(guān)注的是()

題型:單項選擇題

根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()

題型:單項選擇題

在關(guān)于健康和安全政策的審計業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()

題型:單項選擇題

審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:單項選擇題

審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

題型:單項選擇題

某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題

以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風(fēng)險價值最少()

題型:單項選擇題