單項選擇題以下哪項是董事會與管理層有關控制在組織中的重要性所持的態(tài)度或行動的最為準確的語言:()

A.控制過程;
B.控制環(huán)境;
C.治理過程;
D.管理的理念和經(jīng)營風格。


你可能感興趣的試題

2.單項選擇題某審計助理發(fā)現(xiàn)一份價值5500美元的來自主要供應商的購買訂單。但該訂單的簽發(fā)日期晚于收到商品的日期。購銷代表解釋說出于疏忽遺漏了簽發(fā)購買訂單。同時,存在一份價值450美元的材料支付缺乏驗收報告。助理希望檢查更多的購買訂單,但沒有關注驗收報告是否存在。審計主管應當:()

A.由于購買訂單偏差的金額大于驗收報告的偏差金額,所以審計主管同意助理的意見。
B.由于現(xiàn)金驗收人員同意擔?,F(xiàn)金出納不會出現(xiàn)忘記查收驗收報告的情形,所以審計主管同意助理的意見。
C.由于所有的問題導致可能發(fā)生損失的風險相同,所以審計主管不會同意助理的意見。
D.由于驗收報告缺乏可能導致?lián)p失的風險更大,所以審計主管不會同意助理的意見。

3.單項選擇題風險評估對于內(nèi)部審計部門的計劃過程具有寶貴意義,這是風險評估有助于:()

A.教育管理層,使其明確確保內(nèi)部審計部門不斷了解機構改革情況的重要性。
B.確認管理層和內(nèi)部審計師所忽略的風險。
C.明確審計范圍或需要審計的可審計業(yè)務。
D.從審計計劃中排除所有低風險領域。

4.單項選擇題在對計算機風險評估過程中,下列哪項不能作為可審計的活動來考慮?()

A.應用軟件。
B.打印軟件。
C.系統(tǒng)軟件。
D.通信軟件。

5.單項選擇題風險評估是對可能出現(xiàn)的對組織不利的情況和/或事件的專業(yè)判斷進行評估和綜合的系統(tǒng)過程,以下陳述中哪項正確反映了首席審計執(zhí)行官應采取的恰當行動?()

A.首席審計執(zhí)行官通常應當對高風險的活動優(yōu)先考慮實施審計。
B.首席審計執(zhí)行官應該限制風險評估過程中使用的信息來源的數(shù)目。
C.為了指導首席審計執(zhí)行官進行風險評估,要對審計工作時間表上的優(yōu)先順序加以確定。
D.至少每三至五年實施一次風險評估。

最新試題

在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

題型:單項選擇題

某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計章程應該做到以下哪些方面()

題型:單項選擇題

作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

題型:單項選擇題

在對應用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

題型:單項選擇題

在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()

題型:單項選擇題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領域的技術專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門

題型:單項選擇題