判斷題內部控制應當與商業(yè)銀行的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍和風險特點相適應,以合理的成本實現(xiàn)內部控制的目標。
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為方便客戶,會計結算上門服務人員、客戶經(jīng)理等內部人員可以為客戶代購、保管和傳送各類空白重要憑證。
題型:判斷題
受客戶委托,會計結算上門服務人員和客戶經(jīng)理等內部人員可為客戶代購和傳送轉帳支票,但不可為客戶代購和傳送現(xiàn)金支票。
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為方便業(yè)務辦理,可以預先在空白重要憑證上加蓋印章備用。
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商業(yè)銀行應當建立內部控制的評價制度,對內部控制的制度建設、執(zhí)行情況定期進行回顧和檢討。
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商業(yè)銀行內部控制應當貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則。
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網(wǎng)點人員可以外出接送款。
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商業(yè)銀行的內部審計應當具有充分的獨立性,實行全行系統(tǒng)的橫向管理。
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內部審計力量不足的,應當將審計任務委托社會中介機構進行。
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辦理票據(jù)承兌業(yè)務要認真審查貿易背景,嚴禁對無真實貿易背景的銀票進行承兌。
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柜員之間不得“空調”現(xiàn)金,不得空庫和白條抵庫,但可以用本機構儲蓄存單抵算庫款。
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