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銀行業(yè)中級資格考試公司治理與內(nèi)部控制多項選擇題每日一練(2019.05.04)
來源:考試資料網(wǎng)
1
評估外審機構存在下列()情況.商業(yè)銀行不宜委托其從事外部審計業(yè)務。
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2
內(nèi)部審計章程應包括()。
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3
商業(yè)銀行應當建立內(nèi)部控制監(jiān)督的報告和信息反饋制度,內(nèi)部審計部門、內(nèi)控管理職能部門、業(yè)務部門人員應將發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷,按照規(guī)定報告路線及時報告()。
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4
商業(yè)銀行的公司治理具有特殊性,具體表現(xiàn)為()。
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5
商業(yè)銀行內(nèi)部控制的四個控制目標中,內(nèi)部控制的基礎目標有()。
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