單項(xiàng)選擇題企業(yè)及時(shí)識(shí)別、系統(tǒng)分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),合理確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略,屬于內(nèi)部控制要素中的()

A.控制環(huán)境
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.控制活動(dòng)
D.對(duì)控制的監(jiān)督


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1.多項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中,屬于認(rèn)定層次的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的有()

A.賬目風(fēng)險(xiǎn)
B.控制風(fēng)險(xiǎn)
C.固有風(fēng)險(xiǎn)
D.檢查風(fēng)險(xiǎn)
E.制度風(fēng)險(xiǎn)

2.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)分類的內(nèi)容,不屬于按照審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的性質(zhì)和內(nèi)容進(jìn)行分類的是()

A.法律、法規(guī)
B.規(guī)章制度
C.預(yù)算、計(jì)劃、合同
D.被審計(jì)單位內(nèi)部制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

3.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中,不屬于審計(jì)組成員職責(zé)的是()

A.報(bào)告不符合國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則的行為或者可能損害獨(dú)立性的情形
B.編制或者審定審計(jì)實(shí)施方案
C.按照分工完成審計(jì)工作,獲取審計(jì)證據(jù)
D.如實(shí)記錄實(shí)施的審計(jì)工作并報(bào)告工作結(jié)果

4.多項(xiàng)選擇題審計(jì)機(jī)關(guān)審理機(jī)構(gòu)的工作職責(zé)有()

A.審查修改審計(jì)報(bào)告、審計(jì)決定書(shū)
B.指導(dǎo)和監(jiān)督檢查審計(jì)工作
C.提出審理意見(jiàn)
D.審計(jì)機(jī)關(guān)規(guī)定的其他職責(zé)
E.審定審計(jì)項(xiàng)目目標(biāo)

5.單項(xiàng)選擇題助理審計(jì)人員編制的工作底稿的審核人應(yīng)是()

A.項(xiàng)目主審人員
B.高級(jí)審計(jì)人員
C.審計(jì)組組長(zhǎng)
D.正式的審計(jì)人員

最新試題

與財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)不同的是,績(jī)效審計(jì)的準(zhǔn)備階段需要()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)中,符合審計(jì)職業(yè)道德要求的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

有關(guān)應(yīng)付賬款函證程序表述錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)被審計(jì)單位應(yīng)收賬款實(shí)施積極式函證,在沒(méi)有收到回函的時(shí)候,需要采取的措施有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列不屬于審計(jì)證據(jù)質(zhì)量特征的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

注冊(cè)會(huì)計(jì)師針對(duì)被審計(jì)單位應(yīng)收賬款賬齡實(shí)施分析時(shí),以下觀點(diǎn)中不正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)中,屬于對(duì)應(yīng)付債券期末余額是否存在而進(jìn)行審查的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于應(yīng)收賬款項(xiàng)目來(lái)說(shuō),函證是其最為主要的、不可替代的審計(jì)程序。

題型:判斷題

注冊(cè)會(huì)計(jì)師需要檢查以下()的壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提是否正確。

題型:多項(xiàng)選擇題

為了測(cè)試被審計(jì)單位銷售交易是否記錄到正確的會(huì)計(jì)期間,注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)檢查()是否歸屬于同一適當(dāng)會(huì)計(jì)期間。

題型:多項(xiàng)選擇題