單項(xiàng)選擇題下列表述中,屬于審計(jì)產(chǎn)生和發(fā)展的直接動(dòng)因的是()

A.受托經(jīng)濟(jì)責(zé)任關(guān)系
B.資源財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)管理權(quán)分離
C.管理者內(nèi)部分權(quán)制
D.資源財(cái)產(chǎn)所有者對(duì)經(jīng)營(yíng)管理者無(wú)法實(shí)施直接監(jiān)督


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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)內(nèi)部控制測(cè)試程序的說(shuō)法中,不正確的是()

A.審計(jì)人員應(yīng)了解并描述報(bào)表編制的內(nèi)部控制
B.審計(jì)人員應(yīng)運(yùn)用抽查法檢查編制財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)備工作是否充分、有效
C.審計(jì)人員應(yīng)調(diào)查了解有關(guān)人員掌握?qǐng)?bào)表編制原則、程序、方法的情況,初步審查編制報(bào)表工作的質(zhì)量
D.審計(jì)人員應(yīng)索取當(dāng)年報(bào)送的資料,不必查看以往年度報(bào)表報(bào)送工作的資料

2.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表附注的審查的表述中,正確的有()

A.對(duì)于關(guān)聯(lián)方關(guān)系,只有與企業(yè)發(fā)生交易時(shí)才需要在報(bào)表附注中披露
B.企業(yè)會(huì)計(jì)政策變更的性質(zhì)、內(nèi)容和原因需要在報(bào)表附注中披露,如果無(wú)法進(jìn)行追溯調(diào)整的,則不需要進(jìn)行披露
C.企業(yè)需要在報(bào)表附注中披露其他綜合收益各項(xiàng)目及其所得稅影響
D.企業(yè)終止經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)或處置組確認(rèn)的減值損失及其轉(zhuǎn)回金額
E.對(duì)于當(dāng)期其他綜合收益轉(zhuǎn)出計(jì)入當(dāng)期損益的金額不需要在報(bào)表附注中披露

3.多項(xiàng)選擇題報(bào)表附注披露內(nèi)容需要進(jìn)行審查的信息有()

A.審查是否在附注中披露關(guān)于營(yíng)業(yè)外收支的有關(guān)信息
B.審查是否在附注中披露與會(huì)計(jì)政策變更有關(guān)的信息
C.審查是否在附注中披露在資產(chǎn)負(fù)債表日后、財(cái)務(wù)報(bào)表批準(zhǔn)報(bào)出日前提議或宣告發(fā)放的股利總額和每股股利金額
D.審查是否在附注中披露與前期差錯(cuò)更正有關(guān)的信息
E.審查是否在附注中披露關(guān)于其他綜合收益的有關(guān)信息

4.單項(xiàng)選擇題下列進(jìn)行貨幣資金內(nèi)部控制測(cè)評(píng)的程序中,不正確的是()

A.抽查收款憑證時(shí)要驗(yàn)證當(dāng)日收到的支票、匯款單的款項(xiàng)是否及時(shí)解繳銀行
B.抽查付款憑證時(shí)要驗(yàn)證各付款業(yè)務(wù)是否經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)膶徟?、授?quán)和審核
C.抽查一定期間現(xiàn)金、銀行存款日記賬和總賬核對(duì)時(shí),檢查其每月金額的一致性,對(duì)不一致的情況有無(wú)調(diào)整與說(shuō)明
D.抽查定期編制銀行存貨余額調(diào)節(jié)表,抽查核對(duì)銀行對(duì)賬單

5.單項(xiàng)選擇題以下違背職責(zé)分工的內(nèi)部控制情形是()

A.收入單據(jù)的開(kāi)具與審核相互獨(dú)立
B.支出單據(jù)的編制、審批、審核相互獨(dú)立
C.由出納負(fù)責(zé)支票的簽發(fā)
D.記賬憑證的編制與審核相獨(dú)立

最新試題

下列有關(guān)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)處理與其他機(jī)構(gòu)關(guān)系的表述中,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)人員在檢查固定資產(chǎn)變動(dòng)合理性時(shí),可以運(yùn)用的分析方法有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下銷售交易中的職責(zé)分離,做法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為證實(shí)庫(kù)存現(xiàn)金相關(guān)內(nèi)部控制的有效性,審計(jì)人員可以實(shí)施的審計(jì)程序是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下針對(duì)關(guān)聯(lián)方審計(jì)目標(biāo),說(shuō)法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列有關(guān)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制方法的表述中,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

當(dāng)銀行存款的應(yīng)收利息收入遠(yuǎn)大于實(shí)際利息收入時(shí),審計(jì)人員合理懷疑存在問(wèn)題的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于外埠存款審查的表述中,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

某制造業(yè)企業(yè)將下列收入計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,審計(jì)人員認(rèn)為應(yīng)調(diào)整至其他業(yè)務(wù)收入的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)報(bào)告中關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)段的表述中,正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題